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我們公司購買一個固定資產(chǎn)150萬,對方在8月份和9月份分別開兩張50萬的發(fā)票,這兩張發(fā)票應該怎么做賬務處理呢

2022-10-11 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 10:12

同學您好,都不要做賬務處理,等收齊后一次調(diào)固定資產(chǎn)原入賬價值

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同學您好,都不要做賬務處理,等收齊后一次調(diào)固定資產(chǎn)原入賬價值
2022-10-11
你好同學,折舊是下月開始計提的同學 都是記入固定資產(chǎn)里的同學,無論是不是融資的。
2020-11-11
您好,我們還是開的紙質(zhì)發(fā)票么,隔月也是開紅字發(fā)票,不能作廢哦。賬務就是把原分錄紅沖了,增值稅申報就簡單了,就是本月藍字發(fā)票金額 減紅字發(fā)票金額的凈額來申報增值 稅的
2024-10-03
你好,那這個產(chǎn)品是幾月份銷售出去的?你準備生了一般納稅人抵扣增值稅嗎?如果是的話,借應付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品應交稅費,應交增值稅進項貸應付賬款。
2024-08-01
您好 請問款項已經(jīng)支付了了么
2021-07-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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