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老師請問,去年五月份租的廠房對方未開票(三年租期),今年九月才開票,租金付了二年共25000。九月入賬借預付賬款貸現(xiàn)金。攤銷:借管理費,貸預付賬款。管理費金額多少,去年未開票一直未攤銷

2022-10-11 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 09:06

你好,每月按25000/24攤銷。去年的8個月費用沖減利潤分配

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快賬用戶1004 追問 2022-10-11 09:29

去年的借利潤分配-未分配,貸預付賬款,今年的本月按25000/24×9?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:32

是的,就是那樣計算的哈

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快賬用戶1004 追問 2022-10-11 09:33

另財務軟件中無利潤分配科目,可否直接改本負債表中預付賬款和利潤分配一未分配這二個科目的期末數(shù)?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:36

是的,就是那樣操作的哈

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你好,每月按25000/24攤銷。去年的8個月費用沖減利潤分配
2022-10-11
你好;? ?22年的話? 按月做分攤就行了。 按月做 ; 你分錄? 就做? ?借管理費用。貸:預付賬款,? ? ;發(fā)票收到;? 附在之前憑證后面即可? ??
2023-01-12
這個最好是權責發(fā)生制按月做管理費用下面,你這個之前沒有做可以直接一次12月把之前補齊,
2021-01-04
你好,不建議做長期待攤費用,你這樣的話,長期代攤費用會出現(xiàn)負數(shù)余額的。
2023-03-14
你好,去年多計提了,現(xiàn)在要沖回來,把原來那筆做成紅字,再做一筆正確的
2022-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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