你好 借:銀行存款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 借:銀行存款?,貸:其他應(yīng)付款
.(7)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)無(wú)償送給關(guān)系單位。·(8)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)用于分配股利。.(9)以前收取的紅光廠的包裝物押金30000元本月到期,紅光廠未返還包裝物。0(10)該企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開(kāi)具的普通發(fā)票上注明價(jià)款339000元。已知該批貨物的成本為240000元??铐?xiàng)已經(jīng)收到。.要求:編制利寧公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
.(7)將丁產(chǎn)品100件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)無(wú)償送給關(guān)系單位?!ぃ?)將丁產(chǎn)品1000件(每件成本700元,不含稅對(duì)外售價(jià)1000元)用于分配股利。.(9)以前收取的紅光廠的包裝物押金30000元本月到期,紅光廠未返還包裝物。0(10)該企業(yè)銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給小規(guī)模納稅人,開(kāi)具的普通發(fā)票上注明價(jià)款339000元。已知該批貨物的成本為240000元。款項(xiàng)已經(jīng)收到。.要求:編制利寧公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
11月丙公司(一般納稅人)向大地公司銷(xiāo)售W產(chǎn)品(非酒類(lèi)產(chǎn)品)1000件每件單位成本300元,不含稅售價(jià)每件450元已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票款項(xiàng)已收到,隨同產(chǎn)品出租包裝物收到租金3390元同時(shí)收到包裝物押金10000元請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄
十月乙公司向紅星公司銷(xiāo)售帶包裝物的C產(chǎn)品2000件,每件單位成本300元不含稅售價(jià)每件460元包裝物不單獨(dú)計(jì)價(jià)包裝物賬面成本8600元已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票款項(xiàng)已收到編制會(huì)計(jì)分錄
10月甲公司向長(zhǎng)江公司銷(xiāo)售帶包裝物的D產(chǎn)品1000件每件單位成本400元不含稅售價(jià)每件550元。包裝物單獨(dú)計(jì)價(jià)不含稅售價(jià)18000元成本14000元已開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票款項(xiàng)尚未收到請(qǐng)編制會(huì)計(jì)分錄
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣(mài),有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買(mǎi)單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開(kāi)了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開(kāi)到我公司名下,年收入二十多萬(wàn),電費(fèi)卻有7萬(wàn)多,銷(xiāo)售的實(shí)際應(yīng)是2萬(wàn)多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開(kāi),問(wèn)了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會(huì)計(jì)23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)只有銷(xiāo)項(xiàng),也沒(méi)有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒(méi)有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報(bào)表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶(hù)行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬