你好,應(yīng)收賬款借方,是等于預(yù)收賬款的借方 你的描述是不對的

老師,應(yīng)收賬款的貸方是不是就等于預(yù)收賬款的貸方?預(yù)收賬款的借方是不是就是應(yīng)收賬款的借方?
老師,應(yīng)收賬款的借方等于預(yù)收賬款的貸方嗎?
應(yīng)收賬款的報(bào)表填列是等于應(yīng)收賬款的借方?預(yù)收賬款的借方-壞賬準(zhǔn)備的貸方?壞賬準(zhǔn)備的借方么?
預(yù)收賬款是不是也可以用應(yīng)收賬款的貸方去記,這部分預(yù)收未開票,做到應(yīng)收賬款的貸方 也算是未開票收入是吧 和預(yù)收賬款借方等同
應(yīng)收賬款借方是不是等于預(yù)收賬款貸方
你好,請教一個(gè)問題我在社保費(fèi)管理系統(tǒng)里面有找到職工參保信息,但是日常申保里面沒有記錄要怎么處理?怎么做社保申報(bào),怎么繳納社保?
小額納稅人公司(城信信息)跟A公司簽了50萬的合同,1個(gè)點(diǎn)的普票;我能拿城信信息跟一般納稅人公司(巨天科技)簽個(gè)背靠背的合同,巨天科技不開票給城信信息,我把跟A公司轉(zhuǎn)到城信信息的50萬,直接轉(zhuǎn)到巨天科技嗎?
老師,我想問一下發(fā)生在國外的業(yè)務(wù)收的款100萬是屬于免稅的嗎?
老師您好,一個(gè)表格打亂了數(shù)據(jù),我要是想在另外一個(gè)表格找數(shù)據(jù)建議哪個(gè)函數(shù)?沒有唯一性
老師,我們是新成立的商貿(mào)公司,本月要開出去400萬的材料設(shè)備發(fā)票,但是本月無法取得對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,本月形成的增值稅,能否在真正取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候申請退稅呢?
老師你好,實(shí)繳不能從一般戶走嘛
老師,這道題答案怎么選 答案是 1,看不懂老師早上好,請問殘疾人保障金,統(tǒng)計(jì)的是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資?
老師早上好(稅一、稅二) 我有個(gè)問題,就是“出租車公司向使用本公司自有出租車司機(jī)收取的管理費(fèi)用按陸路運(yùn)輸服務(wù)”,這個(gè)是說司機(jī)是跟出租車公司簽勞動合同,比如一個(gè)月跑出租不管跑的營業(yè)額有多少,司機(jī)都要給固定的錢也就是這里的“管理費(fèi)”給出租車公司,所以按交通運(yùn)輸來收增值稅,是這樣理解嗎?然后司機(jī)拿剩余的營業(yè)額是按照工資去交個(gè)稅嗎?重點(diǎn)我想知道司機(jī)拿剩余的錢是按什么去交稅,交什么稅。謝謝
營業(yè)費(fèi)用是不是指的銷管財(cái)
開了一張物業(yè)費(fèi)的發(fā)票,沒收到錢,物業(yè)管理費(fèi)用的區(qū)間也還沒有確定,怎么做賬


其他應(yīng)收款對應(yīng)哪個(gè)呢
你好,是其他應(yīng)收款的借方嗎
就是我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)原因是應(yīng)收和其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),請問怎么調(diào)
你好,資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù),具體是什么欄次是負(fù)數(shù)呢??
應(yīng)收賬款啊,還有其他應(yīng)付款
你好,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到? 預(yù)收賬款? 欄次填寫 其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整? 到? ?其他應(yīng)收款? 欄次填寫?