您好,往來款因為注銷是消滅還是轉(zhuǎn)移?
我公司是建筑掛靠人,老板套現(xiàn)為了,讓你把委托付款做上讓被掛靠公司財務(wù)打款,而且把對方公司的聯(lián)系方式給我,讓我聯(lián)系開發(fā)票,做合同。 還有一個勞務(wù)公司的勞務(wù)費現(xiàn)在付金額比較大,勞務(wù)公司和我掛靠方老板商量,分勞務(wù)費通過農(nóng)民工工資做一部分,在的通過兩筆其他業(yè)務(wù)費用做。 這種情況都是打電話把大概請況給我說,委托付款我去做,他把合同,發(fā)票被掛靠公司必須要提供的讓我建議去的,然后交被掛靠公司財務(wù)。 老師請問這也到底該怎么辦啊!風(fēng)險該如何考慮處理呢?
老師您好,注冊了一年的小規(guī)模公司經(jīng)營不善現(xiàn)在要注銷,公司銀行流水有投資款進來50萬,支付了搭簡易鐵棚,買了設(shè)備,銀行轉(zhuǎn)出廠租2個月租金無發(fā)票,提取現(xiàn)金發(fā)了工資給甲,有一兩個月也在銀行發(fā)了工資給甲,備注是工資,但是個稅申報的是法人乙,未給乙發(fā)過工資,沒買過社保公積金等,債權(quán)債務(wù)已結(jié)清,但是一直沒有建賬,也無銷售業(yè)務(wù),未申請過發(fā)票,1、現(xiàn)在注銷稅要建賬嗎?2、如果不建賬稅局來查會不會罰款?3、個稅要更正申報回甲嗎?4、租的廠房是其中一個股東(非法人代表)控股的公司的,轉(zhuǎn)賬又轉(zhuǎn)給了股東個人,發(fā)票怎么辦?有點復(fù)雜,辛苦老師解答了
我公司(建興儀表)現(xiàn)外購設(shè)備,對方開發(fā)票購買方為我公司,但是其中設(shè)備款付款過程中有幾筆為其他公司(建泰)代付,其實這兩家公司老板股東都是一個人,現(xiàn)在建泰公司已經(jīng)注銷了。請問需要補充什么說明或者協(xié)議嗎
我們有一家商貿(mào)公司,然后對方,要我們在他那兒買東西,對方是一家建筑公司,這些東西,確實要從他那邊買,然后他就建筑公司開銷售發(fā)票,開這批材料的銷售發(fā)票給商貿(mào)公司。當(dāng)然人家稅率肯定是按實際業(yè)務(wù)性質(zhì),不可能建筑公司開9%,肯定開的是10%。那么問題我我想問一下,我有疑問點的地方,就是說,他建筑公司按照就是事情的性質(zhì)來開13%的專票給我們商貿(mào)公司,我們采購這批設(shè)備也好貨也好。那么我稅務(wù)系統(tǒng)里面我們有什么風(fēng)險點嗎?因為是建筑公司,按道理應(yīng)該是商貿(mào)公司賣東西給建筑公司,但是他是建筑公司賣東西給我們其中的一家商貿(mào)公司,這個有什么風(fēng)險點嗎?另外他處理的是沒有毛病的對嗎?人家按照業(yè)務(wù)的性質(zhì),確實按照,稅主從高,按照13%這個稅率來開給我們,因為是銷售。
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項進了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準(zhǔn)備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進來的這些布料為實收資本,款項進了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務(wù)處理,才能體理,實收資本,銀行存款,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,這一塊,這些賬務(wù)處理,我銜接不上去了,請各位老師指點一下,把賬務(wù)處理的分錄給我詳解一下,謝謝
老師好,公司清算時名下的固定資產(chǎn)怎么處理
主營業(yè)務(wù)收入100元,主營業(yè)務(wù)成本80元,開具增值稅銷項票100元,收到增值稅進項票80元,銷售費用2元,管理費用1元,財務(wù)費用0元,13%的稅率,增值稅稅負(fù)率1%,所得稅稅負(fù)率千分之一,小微企業(yè),請問利潤怎么計算,需要計算過程,謝謝
老師請教一下 公司給離職員工免費繳納了一個月的公積金1190元和社保3077元 在零工資的情況下 請問計提和發(fā)放憑證應(yīng)該怎么做 謝謝
公司賬面上欠股東的錢,注銷前怎么處理
高新技術(shù)企業(yè),純軟件公司增值稅可以加計扣除5%嗎?如果沒有進項發(fā)票,是不是就享受不了,在哪里可以申請
領(lǐng)料領(lǐng)多了怎么調(diào)整,導(dǎo)致原材料余額為貸方,具體怎么調(diào)整舉例說明一下
工商年報資產(chǎn)總額保留兩位還是六位?
老師好,公司注銷以后公戶剩余的錢打給誰
老師好,領(lǐng)導(dǎo)的市內(nèi)交通費可以直接走公司報銷稅前扣除嗎
老師,六月份稅務(wù)稽查,查出2月有進項發(fā)票不合規(guī),讓做進項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出在2月,這個需要怎么做會計分錄呢
我們跟對方公司采購設(shè)備的時候為建泰公司,款項分幾筆支付,最后兩筆付款時為建興公司,所以對方開發(fā)票就一起開給建興公司的。當(dāng)時2個公司都還存在,建泰是后面才注銷的
您好,就是注銷主體與建興公司往來,對于建興需要考慮與注銷主體的往來要如何處理