 
                            你好,自查補(bǔ)繳去年的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
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老師,自查補(bǔ)繳了21年1月份的增值稅,怎么做賬務(wù)處理呢?一般納稅人
老師補(bǔ)繳去年的增值稅附加稅怎么做賬務(wù)處理啊
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收到款項(xiàng)時(shí): · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請(qǐng)問(wèn)要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時(shí)到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
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