你好;? 你們是認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅沒有 。 這樣好判斷??

請問老師,小規(guī)模納稅人代開專票作廢退稅怎么操作
老師小規(guī)模開專票跨月需要紅沖,怎么操作
老師好,小規(guī)模納稅人8月稅務(wù)代開專票,現(xiàn)在要作廢的話,稅金怎么操作退還呢
小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開的專票金額開錯,跨 月怎么操作
小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票跨月怎么作廢
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?


購買方?jīng)]有認(rèn)證,我們是銷貨方
你好; 銷售方 開票系統(tǒng)里面? ?第一步:進(jìn)入開票軟件——【發(fā)票管理】——【紅色信息表】——【增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開】——選擇【銷售方申請】,填寫【已抵扣】或【未抵扣】。
選擇【銷售方申請】,填寫【已抵扣】或【未抵扣】。我這邊選擇銷售方申請的話是沒有選擇【銷售方申請】,是沒有【已抵扣】或【未抵扣】選項(xiàng)。,按照您說的接下來怎么操作,請寫下具體操作
?你好; 你選擇未抵扣即可;? ?http://www.linsencaishui.com/nssb/278.html這個是步驟;參考? ?
老師,我這里負(fù)數(shù)發(fā)票填開只有增值稅普通發(fā)票負(fù)數(shù),沒有增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)
?你好;? 你沒有專票嗎? 您不是開專票出去的哇; 代開的嗎?
有專票的,我需要紅沖的發(fā)票就是專用發(fā)票
?你好; 有專票; 你系統(tǒng)沒有這個; 不對哦;? 找開票售后人員問下; 你這個地方要顯示專票才行的 ;不然你開不了的?