你好; 看附件; 這個是海關(guān)那邊的回復(fù);參考 :?
老師,我想問下我公司對外是制造企業(yè),但是銷售商品(有國內(nèi)銷售和出口銷售)都是沒有加工,制造生產(chǎn),是供應(yīng)商提供的產(chǎn)成品那種,然后現(xiàn)在老板想搞出口,這樣備案是生產(chǎn)型企業(yè),然后出口是想用免抵退,請問這個我拿到進項發(fā)票,可以全部抵扣進項稅額嗎?
老師,我想問下,雙抬頭的出口報關(guān)單,生產(chǎn)銷售公司與境內(nèi)發(fā)貨人的關(guān)系可以是供應(yīng)商與客戶關(guān)系嗎但生產(chǎn)銷售單位有出口經(jīng)營權(quán),退稅聯(lián)在生產(chǎn)銷售單位的系統(tǒng)中,這是可以的嗎?
我們是一家外貿(mào)企業(yè),在報關(guān)單(通關(guān)無紙化出口放行通知書)上生產(chǎn)銷售單位:填寫的是,我們的供應(yīng)商抬頭,境內(nèi)發(fā)貨人: 填寫的本公司的抬頭,不一致。我們第一次報關(guān),是這樣填寫的。請問這樣填寫報關(guān)單是否正確?會不會影響后期退稅呢?(供應(yīng)商與本公司在不同省份)
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),要出口一批貨物,后續(xù)需要退稅,想問一下那個報關(guān)單上面的生產(chǎn)銷售單位寫供應(yīng)商抬頭還是應(yīng)該寫我們公司自己抬頭?
老師請問一下報關(guān)單上境內(nèi)發(fā)貨人是阿里巴巴,生產(chǎn)銷售單位是我們公司,我們是委托她出口,然后通過阿里巴巴收款的,像這種收入我們能夠直接開出口發(fā)票給國外,申報免稅收入嗎?
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
活牲畜牛羊,免征增值稅嗎?免企所得稅嗎?
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
請問老師 本月因為增值稅考慮,有一種商品的進項稅沒抵扣 但已經(jīng)做了銷售 請問賬務(wù)怎么做分錄呢
老師,一般納稅人銷售芝麻油的稅率是9還是13
那是不是就是說生產(chǎn)銷售單位能做這個外貿(mào)企業(yè)的供應(yīng)商
你好;? 是的;? 如果是 屬于上面說的后者; 你們就可以的??
那這個填寫規(guī)范中有寫,要么是自行出口的,要么是委托出口的呀
?你好;? ? ?所以你們要? 確定你們的業(yè)務(wù)內(nèi)容;? ?如果是自營的 自己貨物去出口; 就選擇外貿(mào)企業(yè)自己申報; 如果是委托出口 就是要走委托業(yè)務(wù)的??
我們不是自營,我們就是出口企業(yè)的供應(yīng)商,因為這個品牌要售權(quán),而他們沒有售權(quán),所以填的我們
你好; 那就是委托你們?nèi)コ隹诹恕?就得以你們名義去寫資料的??
我們現(xiàn)在是在生產(chǎn)商哪里,境外發(fā)貨人是別人
你好 ;? 那你去出口; 應(yīng)該是你去銷售的 ; 不然發(fā)貨人又是別人; 你這樣不一致的; 你這個最好是問下稅務(wù)局那邊; 避免影響退稅; 咨詢下12366當?shù)囟悇?wù)局了解下? ?