你好;? ? 專票你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅了嗎? ?
我公司5月份收到一張成本發(fā)票普票,我這邊已經(jīng)入賬了,6月份對方公司開了紅字,對方把紅字發(fā)票第二聯(lián)給我們了。我們這邊賬務(wù)應(yīng)該如何處理?
我公司給對方單位開了一張專票,但是對方是通過私戶打款,這樣有沒有風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該怎么處理
一家供應(yīng)商給我公司開了一張監(jiān)測費(fèi)的專票,對方自己開的發(fā)票,應(yīng)該開1%的稅率,開成5%稅率專票了,我公司收到發(fā)票后已認(rèn)證抵扣,怎么處理,我公司已申請對方開具紅字發(fā)票,對方把1%正確的發(fā)票開給我們了
老師:我單位收到這樣一條稅務(wù)確認(rèn)反饋,應(yīng)該怎么填寫?這張票是對方公司開錯(cuò)了,開成專票后面換成普票了。我們把這張專票退給對方公司了。
我們給對方開專票,對方已經(jīng)勾選了,才發(fā)現(xiàn)她們要的是普票,現(xiàn)在對方公司拿了一張(開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表)來給我們公司叫我們給他們紅沖了這張發(fā)票,我們應(yīng)該怎么操作?原發(fā)票需要拿回來不?
老師,我總是理解不來預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)是怎么算?可以通俗講講嗎
老師,麻煩通俗地講解一下:含負(fù)債的貝塔權(quán)益是什么意思?謝謝!
一直沒有會計(jì)的繼續(xù)教育,如果考過了稅務(wù)師考試,會不會因?yàn)闆]有繼續(xù)教育而不能領(lǐng)取稅務(wù)師證書呢?
老師 請教一下 出口貨物和服務(wù) 一般納稅人是免稅的還是零稅率哇 如果不開票按照什么稅率來申報(bào)無票收入
老師好,請問合報(bào)中順流逆流指的是什么,怎么區(qū)分啊
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個(gè)協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個(gè)B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,公司收到無形資產(chǎn)投資,對方需要給我開發(fā)票嗎?
為什么其他權(quán)益工具投資因?yàn)楣蕛r(jià)值變動計(jì)入其他綜合收益的,產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債要計(jì)入其他綜合收益?非轉(zhuǎn)投公允模式下,記入其他綜合收益的產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,也是計(jì)入到其他綜合收益。但是交易性金融資產(chǎn)因?yàn)楣蕛r(jià)值變動而產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債是計(jì)入到所得稅費(fèi)用,而不是計(jì)入到公允價(jià)值變動損益呢?能不能幫忙總結(jié)一下哪些遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn)不要記入到所得稅費(fèi)用。
老師,新注冊的有限公司注冊資金開戶的時(shí)候就要上繳嗎
老師,現(xiàn)在一般納稅人也是簡易申報(bào)了,是不是那些申報(bào)表都不需要填寫了
我們是小規(guī)模,就是對方開成專票了我們才讓對方換的。不用認(rèn)證啊
?你好;? ? ? ?那就不管這個(gè); 正常就可以做賬即可;???
意思我勾選無問題,然后直接提交嗎
?你好; 是的; 你本身就沒有問題哦? ?
但是這張發(fā)票我根本就沒收到哦
你好;? 你普票不是給你了嗎 ? 專票之前已經(jīng)開了。 只是你要換普票而已? ?
老師:你看我這樣選擇提交是不是就可以了
?你好;? ?對的; 就 無問題提交??