同學(xué)您好,你好,可以的, 沒問題
老師,你好,我們單位十月份的稅款緩繳了,現(xiàn)在申報(bào)十一月份的增值稅主表時(shí),其中的本期繳納上期應(yīng)納稅額這一欄是填寫10月份應(yīng)繳的稅款,還是視為沒有繳納,填寫零就可以
老師好,今年2月份的附加稅已經(jīng)計(jì)提了,但是后來“六稅兩費(fèi)減半征收”政策又延續(xù)了。本月交稅時(shí)需把2月緩交的稅款一同繳納,但2月附加稅是全額計(jì)提的46.62,現(xiàn)在看該實(shí)際繳納是給減半了是23.31, 這差額怎么做分錄???
老師,單位有一筆緩繳的稅款應(yīng)該是10月份交,現(xiàn)在又延續(xù)到明年2月份了,我可以提前交嗎?
請(qǐng)問老師,問題是2121年10月份緩繳的增值稅本來應(yīng)該在22年8月份交上,當(dāng)時(shí)沒有交,現(xiàn)在我可以采用兩種方法補(bǔ)繳稅款, 1,更改2021年10月份增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生滯納金, 2,更改22年4月份增值稅報(bào)表,在查補(bǔ)稅款欄填上,這樣不會(huì)有滯納金, 我想采用第二種補(bǔ)交稅款,這樣可取嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問老師,去年十月份緩繳的增值稅,今年2月份交上了,4月份又退回來了,本來應(yīng)該8月份交上,當(dāng)時(shí)沒交,現(xiàn)在我自己檢查出來了,他們叫我改去年10月份報(bào)表,那樣得四個(gè)月滯納金,可是我覺得從今年2月到4月交了兩個(gè)月,滯納金不能那么多,我想在今年4月份報(bào)表查補(bǔ)稅款改下報(bào)表,合理嗎?
老師 我們有一筆9萬的成本 法人墊付了4完 銀行這邊流水是轉(zhuǎn)法人4萬 銀行轉(zhuǎn)對(duì)方5萬 我這賬務(wù)處理該怎么做呢
您好~想咨詢下,1. 什么是賬外資金回流 2.這個(gè)為什么與【私卡收款】/【無票收入】有關(guān)?是因?yàn)槠渌麘?yīng)付款科目?
增值稅和企業(yè)所得稅2025年政策
海運(yùn)提單中的品名是籠統(tǒng)的,寫的是鉆機(jī)配件,報(bào)關(guān)單是按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票寫的詳細(xì)配件名(例如密封圈、過濾器等等),這樣會(huì)影響出口退稅嗎?提單的品名要與報(bào)關(guān)單一致嗎?
老師,請(qǐng)問我司承接A公司的對(duì)賬和訂單服務(wù),營業(yè)范圍應(yīng)該選擇什么?
老師,這筆業(yè)務(wù)怎么做
簡易征收的一般納稅人能進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師,我們是門窗廠,簽合同可以是材料13%的增值稅,安裝服務(wù)3%的增值稅嗎?
請(qǐng)問非進(jìn)口商付匯,客戶是通過第三方金融機(jī)構(gòu)付款的,在出口收匯情況表填寫原因時(shí)怎么描述?
對(duì)方稅點(diǎn)為11個(gè)點(diǎn) @?我們不含稅貨款29180,開票金額應(yīng)為29180*1.13=32973.4。實(shí)際匯款應(yīng)為29180?09*0.1?29180=32422.22 可是對(duì)方開了32422.22的發(fā)票,我總感覺我們吃虧了