①借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (已交稅金) 10000? ?貸:銀行存款 10000 ②借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20000? ? 貸:銀行存款 20000 ③借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 900? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)900 ④借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 800 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 800
公司為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅,本年5月,甲公司共發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額00000元,發(fā)生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出共計(jì)為000元,可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)為72元。當(dāng)月應(yīng)交增值稅為140000元(8000+60000-720000)。5月31日,甲公司以行存款繳納本月應(yīng)交增值稅中的100000元,要求編制5月未繳納稅費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄,6月上交5月未繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫(xiě)出下列會(huì)計(jì)分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
3、丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫(xiě)出下列會(huì)計(jì)分錄①用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元②用銀行存款繳納9月份增值稅稅額20000元③假定本期多繳納增值稅900元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。④假定本期少繳納增值稅800元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
丙企業(yè)10月31日,增值稅發(fā)生如下業(yè)務(wù),按要求寫(xiě)出下列會(huì)計(jì)分錄(1)用銀行存款繳納本月增值稅稅額10000元(2)甲銀行存款繳納9日份增值稅稅額20000元(3)假定本期多繳納增值稅900元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(4)假定本期少繳納增值稅800元,期末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。(5)做以上四道題的會(huì)計(jì)處理(需要數(shù)據(jù))
1.甲公司為增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法計(jì)稅。本年5月,甲公司共發(fā)生增值稅額為800000元,發(fā)生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出共計(jì)60000元,可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)720000元。請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)交增值稅金額。2.5月31日,甲公司以銀行存款繳納本月應(yīng)交增值稅中的100000元。3.月末,將未交增值稅轉(zhuǎn)出。4.6月15日,甲公司繳納增值稅稅額40000元。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,