您好,稅負(fù)=需要繳納的稅款/收入=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/收入 根據(jù)公式代入,計(jì)算即可得出銷項(xiàng) 得出稅負(fù)時(shí)也可以用(不含稅銷售額乘以稅率-進(jìn)項(xiàng))/不含稅銷售額=稅負(fù)反推各數(shù)據(jù)
老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)足夠的情況下可以不交增值稅嗎
增值稅可以以年為單位交嗎
老師這個(gè)首次追索權(quán)是六個(gè)月還是兩年?追索權(quán)麻煩講解一下
老師,發(fā)票核查表里有給公司開具的電子票,但公司不知道也未入賬,這種情況怎么辦
老師,出納發(fā)工資沒有老板的簽字,會計(jì)有責(zé)任嗎
老師,公司90萬的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會計(jì)科目
請問一下 小微企業(yè)和小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過10萬的話,免教育和地方教育附加?2025年現(xiàn)在也試用嗎?
老師,公司90萬的機(jī)械更換配件,花費(fèi)9000元,如何入賬?計(jì)入什么會計(jì)科目
老師,我們是商管公司,在2021年度開始發(fā)生業(yè)務(wù),因前期收商戶的款項(xiàng)未及時(shí)確認(rèn)收入,導(dǎo)致我們在2023.8月確認(rèn)大金額以前款項(xiàng)的收入,并在2023.9月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)被稅局監(jiān)測到數(shù)據(jù)異常,要求我們按照收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)來進(jìn)行改正,改正后發(fā)現(xiàn),我們在2023.1季度就已經(jīng)達(dá)到一般納稅人的資格,如果我們按實(shí)際數(shù)據(jù)來進(jìn)行調(diào)整,稅務(wù)局會要求我們按最早時(shí)點(diǎn)應(yīng)轉(zhuǎn)一般納稅人來確認(rèn)收入,還是還按之前轉(zhuǎn)一般納稅人的時(shí)點(diǎn)來確認(rèn)收入呢?
老師,小型微利企業(yè)現(xiàn)在所得稅是綜合下來是5%還是2.5%,還是10%
不是銷項(xiàng)是想算進(jìn)項(xiàng)成本
如,銷項(xiàng)100萬,稅負(fù)率2%,稅率13%則有進(jìn)項(xiàng)為100*(13%-2%)/稅率=11/0.13= 11/0.13=84.615384615385
11是什么,不明白
同學(xué)您好,同學(xué)您好,計(jì)算公式=100*(13%-2%)=11