學員你好,工程款不含稅價格為324372.67/1.09=297589.61,增值稅額324372.67-297589.61=26783.06 你的成本是324372.67/1.06=306011.95 因此你需要砍306011.95-297589.61=8422.34,你才不會虧

建筑行業(yè) 開票后錢一直沒有收到,我這邊已經(jīng)繳納增值稅了,成本也已經(jīng)處理了,現(xiàn)在對方給我開具增值稅專票來給我,還備注了項目 這個票現(xiàn)在給我是不是也沒用 之前的那個項目票我都開夠了,還是去年的的項目了 他昨天給我開來的那個項目的成本票 原來我從別的地方開了這個項目的成本票 現(xiàn)在這個他給我的這個成本票不就多了嗎
9月給員工購買意外險收到銷售方增值稅專用發(fā)票, 該發(fā)生在10初已經(jīng)認證抵扣,并且繳納了增值稅,10月中發(fā)現(xiàn)保險條款有問題,經(jīng)過溝通保費還是21413元,但是需要把,增值稅專用發(fā)票退回,對方重新開了電子普通發(fā)票, 原來的發(fā)票需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
我現(xiàn)在有324372.67元的項目資金轉(zhuǎn)給對方,對方開具增值稅專用發(fā)票給我,在外面繳納2%的增值稅,回當?shù)乩U納7%,我這邊進項只按6%抵扣進項稅,那我應(yīng)該從324372.67元中扣多少錢出來,才不會虧。
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個他們家有兩種不同類型的項目,一個是一般計稅的,開9%的專票,還有一個是簡易計稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因為是選擇了簡易計稅,所以這個項目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了,就是說,它是簡易計稅的項目,有時候,也會收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項目來劃分的話,它就得做一個進項,稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺,就我剛剛截圖給你的,它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計,那我在增值稅申報表主表里面有一個進項稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個項目,就是簡易計稅項目的,只要收到專票,我們都做一個進項稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理?
對于成本相關(guān)進項票認證的問題,增值稅是按當月銷售的銷項減去進項等于本月繳納的增值稅那這個增值稅是我的收入減成本等于利潤的13%的增值稅稅率去繳納的,我按這個比率去繳納增值稅,當然中間也會有費用發(fā)票費用發(fā)票每個月有多少就認證多少,上面說的那一種成本認證進項發(fā)票的方法,和第2種辦法,只要有進項我就都認證,,這種方法去認證進項票的方法,哪種風險會少一點呀?大公司一般都是怎么去認證這個成本類的發(fā)票呢,那第2種方法去認證的話,得有源源不斷的成本的進項票才能抵扣,要是我不進貨了沒有進項票了,那我就確認收入多少銷項,我就得繳納
貿(mào)易出口,首筆核查沒有通過,補讓退稅,那我們可以還是有做出口,那出口的收入可以按0稅率發(fā)票開出確認收入嗎?還是要視同內(nèi)銷。
酒商貿(mào)公司,贈送客戶品鑒酒怎么入賬
這個時我們出委托書嗎?每個客戶出一份?
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢。
老師早上好??監(jiān)事變更,要不要舊監(jiān)事的身份證復印件?
可轉(zhuǎn)換公司債劵,到期一次還本付息,在轉(zhuǎn)換時要不要把未支付的利息加上呢?
個人借公司的最多借多少當年不用還,一定要還完嗎?
二手車先全額收款,后過戶,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間是什么時候?
二手車納稅義務(wù)發(fā)生時間
對借給公司的錢期限有什么限制嗎?最多多少錢,一般最低多少錢