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Q

老師好!問下企業(yè)當(dāng)月取得的進(jìn)項普票和專票是當(dāng)月都必須做賬嗎?

2022-10-09 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-09 10:54

你好,最好是做賬的,要不你的賬實不符。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-09 10:58

那專票不認(rèn)證的話進(jìn)項稅怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 10:59

你好,借庫存商品應(yīng)交稅費待認(rèn)證貸銀行存款。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-09 11:02

那這種待認(rèn)證的就沒辦法和已認(rèn)證的憑證裝訂在一起了吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 11:03

你好,不能一塊兒裝訂的,已經(jīng)認(rèn)證的和你的抵扣清單、抵扣聯(lián)兒一塊兒裝訂。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-09 11:05

那未認(rèn)證的做完賬之后怎么處理啊?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 11:06

好在和你的抵扣清單一塊兒裝訂不就可以啦,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證,這個沒有原始。

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快賬用戶6838 追問 2022-10-09 11:13

意思是以后認(rèn)證時抵扣聯(lián)和抵扣清單放一起裝訂,然后再單獨做賬借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額 嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 11:14

是的是的,是這么做的。

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你好,最好是做賬的,要不你的賬實不符。
2022-10-09
同學(xué)你好,現(xiàn)在發(fā)票沒有有效期了,可以跨月入賬的
2023-10-22
同學(xué)你好,是需要在當(dāng)月做賬;但進(jìn)項可以在以后期間抵扣,可以先計入應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進(jìn)項稅額;
2022-03-30
你好,沒有要求當(dāng)月必須要認(rèn)證的呢
2021-05-12
你好!電子稅務(wù)局當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票的稅額并不一定要與當(dāng)月應(yīng)交稅款的進(jìn)項稅額完全一致。因為進(jìn)項稅額是根據(jù)實際可抵扣的發(fā)票進(jìn)行計算的,可能會包含一些前期認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票。所以,兩者有差異是正常的。
2024-11-13
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