同學(xué)重新反結(jié)帳到7月,重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
老師,用友u8期間損益結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在做的內(nèi)賬,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)7月,沒注意,結(jié)轉(zhuǎn)的月份是8月的了,制單日期顯示是8月,應(yīng)該怎么辦?我點(diǎn)擊查詢憑證,沒有查詢到這張憑證,我又點(diǎn)擊了7月份的,又重新結(jié)轉(zhuǎn)一次,顯示的還是8月制單的,我都不知道怎么辦了,我第一次結(jié)轉(zhuǎn)和第二次結(jié)轉(zhuǎn)操作的有啥區(qū)別,現(xiàn)在系統(tǒng)應(yīng)該是咋樣的了,蒙了
老師你好?做9月份帳時由于系統(tǒng)出現(xiàn)故障,有兩個憑證在審核、記賬中沒有顯示,所以期間損益結(jié)轉(zhuǎn)也沒有結(jié)轉(zhuǎn),但是9月份報表已經(jīng)申報了怎么調(diào)整合理?
老師,我們是季度做帳,十月十一月沒有憑證,12月憑證做完以后期末結(jié)轉(zhuǎn),顯示先結(jié)轉(zhuǎn)之前月份的,系統(tǒng)不顯示十月份的,然后11月顯示結(jié)轉(zhuǎn)錯誤,這個該怎么辦?
問一下老師,期末處理-發(fā)現(xiàn)沒有10月份,就直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號處理-已完成 報表檢查-已完成 點(diǎn)結(jié)賬后,提示結(jié)賬錯誤,返回后,11月份顯示紅色的已結(jié)賬,11月份結(jié)賬不能完成,也不能返結(jié)賬,12月份也沒法結(jié)賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個季度做一次賬,現(xiàn)在這個要怎么處理?是不是軟件問題
你好 老師 咨詢問題: 金蝶迷你版賬套,從8中旬建賬套開始記賬,一直沒有操作過憑證過賬,結(jié)賬等,,,現(xiàn)在操作一次以后,只結(jié)轉(zhuǎn)了8月會計區(qū)間,,后面的9-12月的會計該期間該如何結(jié)賬? 現(xiàn)在問題繼續(xù)過賬就顯示 “現(xiàn)會計期間已過賬”
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),是不是“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?老師,我這樣填寫對嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),合作社在工商年報中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤填寫(未分配利潤是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報表上的未分配利潤是負(fù)數(shù),請問合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,我公司去年欠員工工資,員工工資已入成本,個稅也沒交,今年匯算清繳前工資都發(fā)放完成后才申報了個稅,請問這部分個稅歸屬期是2024還是2025
端午節(jié)發(fā)放員工紅包,算福利費(fèi)對嗎,那這個款統(tǒng)一發(fā)放在人事,由人事領(lǐng)現(xiàn)金簽字發(fā)放各個員工,這個紅包是否要在當(dāng)月工資上申報個稅
第1季度財務(wù)季報,和3月份利潤表的關(guān)系???季報的本期額是3月的本年累計額?
老師,合作社在工商年報中的盈余總額是按報表上的哪個數(shù)填寫?
老師,請問企業(yè)所得稅年報,營業(yè)外支出是交的滯納金是填在企業(yè)成本支出明細(xì)表中嗎?滯納金需要調(diào)增嗎?
老師早上好!8月顯示已結(jié)轉(zhuǎn),不是已結(jié)賬,反結(jié)賬就只顯示6月以前的,8月沒有顯示
就是這樣的,反結(jié)賬8沒有顯示
反結(jié)帳后,你要一個月一個月的結(jié)賬才可以看到后面
我把6月的已反結(jié)賬再結(jié)轉(zhuǎn)還是沒有顯示7月的
財務(wù)報表6月直接跨7月結(jié)轉(zhuǎn)都8月了
6月報表平著里,7月沒有報表,8月報表顯示不平
結(jié)轉(zhuǎn)損益,在結(jié)賬才會出現(xiàn)
那怎么把8月份顯示已結(jié)轉(zhuǎn)這個刪除
7月8月都沒做憑證
你沒有做憑證怎么能結(jié)轉(zhuǎn)呢
9月做憑證,發(fā)現(xiàn)結(jié)賬沒有7月,就把9月憑證刪除了
同學(xué),憑證要一個個月的做過去,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬會自動跳到下個月
那現(xiàn)在8月這個已結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理
反結(jié)賬回付出,做7月份的賬