增值稅在銷售額不超過10萬,不用交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
個(gè)體戶多少元以內(nèi)不用交個(gè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加
小規(guī)模納稅人開具專票不超過多少免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
小規(guī)模納稅人季度不超過45萬,免交增值稅,那城建稅和教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加都免交的吧
增值稅不超過多少的話不用交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加?
老師,月不超10萬是免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,月不超15是教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加減半征收?
房地產(chǎn)公司開發(fā)建設(shè)商業(yè)廣場(chǎng),部分已出售,部分自留出租。自留出租的這部分商鋪計(jì)入固定資產(chǎn),是否要按20年使用壽命計(jì)提折舊?
如A企業(yè)搬地址 A企業(yè)原場(chǎng)地的空調(diào) 給下一家B企業(yè)使用 并抵交房租費(fèi) A企業(yè)沒有收入B企業(yè)錢 只是作為A企業(yè)房租費(fèi)給抵消了 ,A企業(yè)賬務(wù)要怎么處理啊 A企業(yè)會(huì)涉及什么稅費(fèi)嗎 A企業(yè)是否需要開票給B企業(yè)
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進(jìn)項(xiàng)稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊金額卻是含稅金額(包含下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額2967.34,入的25793)。 現(xiàn)在糾錯(cuò),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時(shí)還不是一般納稅人),現(xiàn)在轉(zhuǎn)出 借,固定資產(chǎn)電子設(shè)備2967.34 貸,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2967.34。但我發(fā)現(xiàn)這個(gè)固定資產(chǎn)折舊多了一個(gè)金額2967.34(因?yàn)橹皶?huì)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額雖然抵扣了,但固定資產(chǎn)折舊金額又是含了了稅的2967.34),那么要怎么調(diào)賬。
無形資產(chǎn)研發(fā)支出費(fèi)用化什么時(shí)候轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用
請(qǐng)問老師印花稅計(jì)稅金額是整個(gè)季度的營(yíng)業(yè)收入金額加營(yíng)業(yè)成本金額嗎
注冊(cè)資金500萬3個(gè)股東,出讓方(1個(gè))占比34%,出讓方實(shí)繳40萬到位,未分配利潤(rùn)年初200萬,期末50萬,本次做股轉(zhuǎn),交哪些稅? 交多少?
老師 新辦企業(yè)的自然人電子稅務(wù)局 怎么開通獲得密碼的??只能去大廳辦理嗎???
老師24面的費(fèi)用票,現(xiàn)在才回來,不能計(jì)入25年期間費(fèi)用吧,那是不只能在明年匯算的時(shí)候追捕調(diào)減25年的利潤(rùn)總額?
老師個(gè)體戶這個(gè)月開票了,下個(gè)月想注銷,可以注銷的嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,賣車子60萬,沒有開發(fā)票,這個(gè)可以享受1的稅率嘛,為什么系統(tǒng)跳出來的是舊貨