你好1; 次月開始分攤的;? ?10月分攤 ; 一般是按照5年; 月分攤金額 =? 總額/60個月?
老師好,請問支付辦公室裝修費9萬元,要怎么入賬?如計入長期待攤費用,按月攤銷,要攤銷幾年?還有這筆費用是法人個人墊付的,收到裝修費發(fā)票可以用公賬把錢轉(zhuǎn)給法人嗎?
公司請人建設(shè)網(wǎng)站,1月份支付了7萬且收到票,當時不知道有尾款就做了會計分錄,借長期待攤費用7萬,待銀存7萬。分三年攤銷,2月份開始每個月攤銷時做 借銷售費用-業(yè)務宣傳費 ,貸長期待攤費用。5月份又支付了尾款3萬且收到票,請問從5月份開始具體會計分錄應該怎么調(diào)整?這個尾款的3萬是從5月份開始攤銷嗎?分錄越詳細越好謝謝!
使用其他公司的系統(tǒng),繳納服務費幾萬,需不需要做攤銷?如果本應該在5月份繳納且在5月做攤銷,到8月份才支付服務費,合同是支付的21年5月至22年5月的服務費,是8月開始攤銷嗎?還是8月攤銷之前月份的?
之前的預付攤銷完了,但是這種費用還會繼續(xù)產(chǎn)生,應該繼續(xù)按照原值金額攤銷嗎?比如2021年12月預付了物業(yè)費12000元,2021年每個月攤銷1000元,2022年依然會有物業(yè)費存在,只是到了2022年5月才需要實際支付,這種情況2022年1月應該怎么做會計分錄呢?
之前的預付攤銷完了,但是這種費用還會繼續(xù)產(chǎn)生,應該繼續(xù)按照原值金額攤銷嗎?比如2021年1月預付了2021年12個月的物業(yè)費12000元,2021年每個月攤銷1000元,2022年依然會有物業(yè)費存在,只是到了2022年5月才需要實際支付,這種情況2022年1月應該怎么做會計分錄呢?
老師好,如果上一家公司因為資金緊張還沒有幫你交7月份的社保,現(xiàn)在新公司能幫你交8月份的社保嗎?
個體工商戶改查賬征收后,成本票沒有怎么報?如果現(xiàn)在補,還能補以前年度的發(fā)票(開票時間是現(xiàn)在)的嗎?如果不補,稅局會強制事后核定嗎,會核定多少。
長投不能轉(zhuǎn)化成債券么
老師,我們是建筑企業(yè),稅務讓補2023年到現(xiàn)在的預收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務說的會不會重復繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務設(shè)置科目是應交稅費-教育附加,按理說不是應交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
@董老師你好,提問的
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
出租人什么時候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時候又用應收融資租賃款,這做題有時候不知道用哪個科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應該怎么入賬