您好,銷(xiāo)售業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí), 借應(yīng)收賬款546750 565000*(1-5%)%2B10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 475000 500000*95% 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)61750 貸銀行存款10000 假定客戶(hù)于10天內(nèi)付款,收到客戶(hù)付款時(shí),現(xiàn)金折扣500000*0.02=10000, 借銀行存款536750 財(cái)務(wù)費(fèi)用10000 貸應(yīng)收賬款546750

6月2日賒銷(xiāo)一批商品,售價(jià)為100000元(不含增值稅),適用的增值稅已收取,規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)考慮增值稅??蛻?hù)于6月18日付清貨款,該企業(yè)收款金額
某公司賒銷(xiāo)商品一批,按價(jià)目表的價(jià)格計(jì)算,貨款金額1000萬(wàn),給買(mǎi)方的商業(yè)折扣是5%. 規(guī)定的付款條件為:2/10,1/20,N/30.適用增值稅稅率為13%。代墊運(yùn)雜費(fèi)1萬(wàn),公司按總價(jià)法核算時(shí),應(yīng)收賬款賬戶(hù)的入賬金額是多少
某公司賒銷(xiāo)商品一批,按價(jià)目表的價(jià)格計(jì)算貨款金額1000萬(wàn)元,給買(mǎi)方的商業(yè)折扣為5%,規(guī)定的付款條件為:2/10,1/20,n/30。適用的增值稅稅率為13%。代墊運(yùn)雜費(fèi)1萬(wàn)元(假設(shè)不作為計(jì)稅基礎(chǔ))。則該公司按總價(jià)法核算時(shí),應(yīng)收賬款賬戶(hù)的入賬金額為()萬(wàn)元 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
6月5日某公司賒銷(xiāo)商品一批,按價(jià)目表的價(jià)格計(jì)算,貨款金額500000元,給買(mǎi)方的商業(yè)折扣為5%,規(guī)定的付款條件為(按實(shí)際售價(jià))2/10,N/30(假定不考慮增值稅折扣),適用的增值稅稅率13%,代墊運(yùn)雜費(fèi)10000元。該公司預(yù)期客戶(hù)于10天后付款。6月13日,公司收到客戶(hù)的款項(xiàng),共計(jì)536750元。
6月5日某公司賒銷(xiāo)商品一批,按價(jià)目表的價(jià)格計(jì)算,貨款金額500000元,給買(mǎi)方的商業(yè)折扣為5%,規(guī)定的付款條件為(按實(shí)際售價(jià))2/10,N/30(假定不考慮增值稅折扣),適用的增值稅稅率13%,代墊運(yùn)雜費(fèi)10000元。該公司預(yù)期客戶(hù)于10天后付款。6月13日,公司收到客戶(hù)的款項(xiàng),共計(jì)536750元。分錄
怎么知道上期有沒(méi)有留抵進(jìn)項(xiàng)稅
房東代開(kāi)房租發(fā)票給我們公司做賬 稅額我們公司承擔(dān) 這個(gè)稅額能進(jìn)我公司費(fèi)用嗎
我刷到一些博主說(shuō)有部分印花稅取消了是嗎?
弱電系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)合同,需要繳納印花稅么
公司熱水器布線費(fèi)1500元計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
分公司稅務(wù)報(bào)道的時(shí)候,注冊(cè)資本和投資資本需要寫(xiě)多少
老師,我司是小規(guī)模公司,有業(yè)務(wù)從亞馬遜平臺(tái)走出口貨物,這個(gè)怎么申報(bào)稅款呢?公司本身沒(méi)有出口資質(zhì)
電商報(bào)稅 拉出來(lái)數(shù)據(jù)是31萬(wàn) 這31萬(wàn)我要先換成不含稅的申報(bào) 還是直接按31萬(wàn)申報(bào)呀
您好,老師,我想咨詢(xún)一下母公司與全資子公司之間無(wú)償劃轉(zhuǎn)土地需要交什么稅?
老師,2025年的借款合同印花稅需要繳納嗎

