同學(xué)您好,一般不可以的,當(dāng)差錯更正做納稅調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:相關(guān)科目,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用
老師,發(fā)票的日期是2021年11月27日,那我現(xiàn)在要做賬是2022年1月份的,那這張2021年的發(fā)票是不能做2022年的賬嗎
老師我發(fā)票是2021年11月份的然后一直妹認(rèn)證做賬,等到2022念4月份認(rèn)證做賬了,那所附的入庫單的日期是寫2022年4月還是2021年11月份呢
老師,請問去年11月份購買的空調(diào),開的專票,現(xiàn)在下賬并抵扣可以嗎
老師,購買的空調(diào)開票日期是2021年11月份,2022年9月份下賬可以嗎
請問老師,現(xiàn)在是10月份,我想統(tǒng)計連續(xù)12個月的開票金額,時間段是指2021年10月至2022年9月,還是2021年11月至2022年10月?
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進(jìn)項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產(chǎn),已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——勞務(wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉(zhuǎn)賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
老師,這是張專票,可以在今年9月份認(rèn)證嗎
你好,可以的, 沒問題 ,沒有限制性規(guī)定的
適用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,
您寫的第二步分錄不太理解
同學(xué)您好,所得稅是相反沖減的
這是把2021年12月份的折舊進(jìn)行調(diào)整了吧,
今年1-8月份的折舊可以在9月份補(bǔ)計提嗎,
是的沒錯, 是這樣的 可以在9月份補(bǔ)計提
按權(quán)責(zé)發(fā)生制的話,這樣也可以嗎,還用在匯算的時候做調(diào)整嗎
是的沒錯, 是這樣的,同一年是可以的
明白了,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:,