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Q

老師,一般納稅人處置車輛,而且這個車輛之前進項稅額抵扣過,我們處置,該怎樣算稅?是不是13%

2022-10-05 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-05 14:42

您好,是13%,因為之前抵扣過

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快賬用戶6944 追問 2022-10-05 14:44

那就是直接用抵的金額÷1.13*13%對嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-05 14:46

恩對,是這個意思的

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快賬用戶6944 追問 2022-10-05 14:48

老師那我申報增值稅申報表的時候,在哪里填寫申報?

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齊紅老師 解答 2022-10-05 14:48

在正常的銷售貨物哪個欄次

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快賬用戶6944 追問 2022-10-05 14:50

我們有留抵,需不需要交增值稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-05 14:52

看你們留底是否大于這個銷項稅

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快賬用戶6944 追問 2022-10-05 14:54

是大于銷項,我記得我之前處置車,沒有抵扣過,然后用的簡易計稅,當(dāng)時有留抵,稅務(wù)局說簡易計稅必須要交增值稅了

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快賬用戶6944 追問 2022-10-05 14:55

老師,那我申報增值稅在哪里申報?對方?jīng)]有說要發(fā)票,我準備填寫在未開發(fā)票中,但是對應(yīng)的13%欄寫在哪里?

老師,那我申報增值稅在哪里申報?對方?jīng)]有說要發(fā)票,我準備填寫在未開發(fā)票中,但是對應(yīng)的13%欄寫在哪里?
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齊紅老師 解答 2022-10-05 14:57

第一行不是有個13%的稅率貨物哪里嗎

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快賬用戶6944 追問 2022-10-05 15:00

這里是吧

這里是吧
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齊紅老師 解答 2022-10-05 15:02

對,就是你圈住的地方

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快賬用戶6944 追問 2022-10-05 15:03

老師,他們對方現(xiàn)在不要發(fā)票,我做到未開發(fā)票,那以后要是需要發(fā)票,我還能給他們開嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-05 15:04

可以,這個是可以的

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快賬用戶6944 追問 2022-10-05 15:08

那我開的時候,是不是要把現(xiàn)在未開票的金額沖銷再開?那開票內(nèi)容是什么呀?

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齊紅老師 解答 2022-10-05 15:08

是這樣的,開票就開貨物,汽車這樣的

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快賬用戶6944 追問 2022-10-05 15:15

那車輛的話,我就寫車是吧

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齊紅老師 解答 2022-10-05 15:20

恩對理解了就行啊

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快賬用戶6944 追問 2022-10-05 15:20

謝謝老師的耐心講解

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齊紅老師 解答 2022-10-05 15:25

您是一般納稅人,需要填寫附表四和減免稅明細表。

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齊紅老師 解答 2022-10-05 15:26

不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝

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您好,是13%,因為之前抵扣過
2022-10-05
你好,你的銷售價格是多少的?是20萬嗎?如果是的話,13% 20萬/1.13 是銷售額
2022-08-08
你好,零九年之前購買的,13%的稅率。
2021-09-25
是的,你的理解是對的
2020-09-17
是的,就是你說的那個思路
2024-01-23
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