同學你好 我給你寫下分錄 借:在建工程450 累計折舊550 貸:固定資產(chǎn)1000 借:銀行存款2 貸:在建工程2 借:在建工程600 貸:銀行存款600 借:固定資產(chǎn)1048 貸:在建工程1048 考點2個地方 一個是被替換的固定資產(chǎn)原值100 需要考慮這部分賬面價值是多少100/1000*500=50 轉(zhuǎn)入在建工程的金額=1000-500-100+50=450 第2是替換的變價收入沖掉在建工程 答案是1048
老師,這題答案選什么,麻煩寫一下計算過程,謝謝!
老師你好,請問這個題怎么做,麻煩寫一下計算過程謝謝
麻煩老師做下這幾道題,有計算的麻煩寫下過程,急
這個題計算過程麻煩寫一下
老師好,這題選什么,計算過程麻煩寫一下
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構(gòu)服務,我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負責人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想?yún)R算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預算會計項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導致項目支出累計結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?
2萬元為什么不是加上,而是減去啊
賣廢品的收入啊 不是支出
那那個替換的50的會計分錄是怎么做到
借:營業(yè)外支出50 累計折舊50 貸;固定資產(chǎn)100 借:在建工程450 累計折舊450 貸:固定資產(chǎn)900