你好,符合留抵退稅的政策嗎?如果不符合的話,進項轉(zhuǎn)出。
老師 公司注銷時還有留底稅額 怎么處理呢
你好,公司要注銷了,賬上還有留抵進項稅額2000,要怎么處理?
企業(yè)注銷時如果有留底進項稅怎么處理
老師,要注銷了,還有進項留底怎么處理呢
公司注銷,賬上的進項留底怎么處理呢,稅務(wù)局會退嘛
付銀行短信費記入什么科目?
老師,請問銷售公司自產(chǎn)自銷的生豬增值免征,所得稅免征嗎。
您好老師,我公司收到投資方的承兌匯票做為投資款,票已收到,請問老師需要簽什么手續(xù)嗎?還是直接入實收資本就可以?
老師你好!請問下新廠2024年沒有收入,然后有工資數(shù)26000元,申報2024年匯算清繳時,怎么填寫招待費,不是取最小值填寫嗎,這個應該怎么填寫為好
向銀行借款簽訂一年的,要掛長期還是短期借款,到期一般是還會續(xù)簽的
請問老師,我們是小規(guī)模納稅人符合小微企業(yè)標準,所得稅確是25%,我在電子稅務(wù)局里面能申請變更嗎?在哪里申請?如果不能自行申請變更,需要打電話咨詢當?shù)囟惥郑?/p>
我公司進項稅額轉(zhuǎn)出來了,然后一直沒有處理,貸方有余額,這種怎么平賬啊,就是交稅就可以了嗎?
老師匯算清繳提示這個是啥意思啊
我2024年12月的水電費做到了2025年1月份有什么影響
A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 一、工資薪金支出 賬載金額 勞務(wù)派遣金額 需要加進去嗎?
進項轉(zhuǎn)出是不是要交稅?怎么做分錄
你好,進項轉(zhuǎn)出不需要交稅的,你有進項留的這樣一個抵扣了不就可以啦。這個是什么業(yè)務(wù)留底的?
我們茶葉的進項。比如就是1w買進來的茶葉,注銷了,9000賣出去
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
老師,我們其他應付款還欠了法人的錢。沒有錢還,怎么處理呢?
不需要還錢的,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
老師,是借其他應付款 貸營業(yè)外收入-不能償還債務(wù)。這樣不?
可以的,可以這么做的。
老師,未分配利潤為正數(shù)。這個要交稅嗎
需要交企業(yè)所得稅的,如果有盈利。
彌補之前年度虧損后是不盈利的。但是9月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤為正數(shù)。要不要交個稅啥的
你看下你的利潤表,本年累計減去彌補虧損,這個金額是盈利的還是虧損的?
之前年度虧損為3.8w。本年累計利潤為1w多
你好 那就補需要繳納的。
你好,那就不需要繳納的。
老師,稅務(wù)局會不會要求第二季度有利潤,讓我們交個稅。一般是企業(yè)有盈利 ,交完企業(yè)所得稅后,才分配利潤,才交個稅對不
你好,第二季度的已經(jīng)申報過去了,年累計是盈利的還是虧損的?
2022年年累計是盈利的。但是2021是虧損的
按企業(yè)所得稅看一到本月份的和解,然后解彌補虧損,知道了嗎?按照這個來算,我也不清楚你第二季度是什么情況,你也可以說一下詳細的。