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1、江南制造廠為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料采用實(shí)際成本法進(jìn) 行日常核算。2021年6月,該廠發(fā)生以下涉及增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)或事項(xiàng) ①購入一批材料,增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款為400000元,增值稅稅率為13%, 貨款以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫。 ②取得運(yùn)輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,本月購進(jìn)原材料發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用為30000元,增 值稅稅率為9%,款項(xiàng)以銀行存款支付。 ③本月銷售一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為700000元,增值稅稅率為13%, 商品已經(jīng)發(fā)出,價(jià)款尚未收到。 ④倉庫盤點(diǎn),發(fā)現(xiàn)由于管理不善,原材料被盜,價(jià)值7000元,應(yīng)由該批原材料負(fù)擔(dān)的增 值稅稅額為910元,尚末經(jīng)批準(zhǔn)處理。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

2022-10-04 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-04 13:09

你好同學(xué) 銷項(xiàng)=700000*0.13=91000 進(jìn)項(xiàng)=400000*0.13+30000*0.09=54700 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=910 應(yīng)交稅費(fèi)=91000-54700+910=97210

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齊紅老師 解答 2022-10-04 13:09

你好同學(xué) 銷項(xiàng)=700000*0.13=91000 進(jìn)項(xiàng)=400000*0.13+30000*0.09=54700 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=910 應(yīng)交稅費(fèi)=91000-54700+910=37210

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你好同學(xué) 銷項(xiàng)=700000*0.13=91000 進(jìn)項(xiàng)=400000*0.13+30000*0.09=54700 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=910 應(yīng)交稅費(fèi)=91000-54700+910=97210
2022-10-04
你好! 1、進(jìn)項(xiàng)稅400000*13%=52000 2、進(jìn)項(xiàng)稅30000*9%=2700 3、銷項(xiàng)稅700000*13%=91000 4、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出910 應(yīng)交增值稅=91000-52000-2700+910=37210
2024-03-27
同學(xué)你好,我看一下題目稍后回復(fù)
2023-09-15
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2024-01-02
同學(xué)你好 稍等我看看
2024-01-02
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