同學(xué), 你好, 這個110乘以3000乘以13%
簡答某電視機(jī)廠是增值稅一般納稅人,2019年8月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)采用托收承付方式A型電視機(jī)100臺,不含稅售價4000元/臺,開出專用發(fā)票,金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元。托收手續(xù)已辦妥,貨款尚未收到。(2)銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,稅額3.9萬元,款項(xiàng)已收到;把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎勵。(3)采用分期收款方式向某家電批發(fā)企業(yè)銷售C型電視機(jī)1500臺,不含稅單價2000元,價款300萬元,購銷合同規(guī)定,本月收取1/3的價款,開出專用發(fā)票,金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,實(shí)際收款113萬元(4)購進(jìn)原材料,取得專用發(fā)票,金額200萬元,稅率13%,稅額26萬元(5)購進(jìn)大型生產(chǎn)線,專用發(fā)票上注明金額2000萬元,稅率13%,稅額260萬元。同時取得運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票上注明的金額20000元,稅率9%,稅額1800元(6)購進(jìn)工作服一批,取得專用發(fā)票,金額20萬元,稅率13%,稅額2.6萬元;購進(jìn)食用油一批,作為福利發(fā)放給職工,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率9%,稅額
3、銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎勵。第二個業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。
銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎勵。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。
銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎勵。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。
銷售B型電視機(jī)100臺,不含稅售價3000元/臺,開出專用發(fā)票,金額30萬元,稅率13%,款項(xiàng)已收到;另把自產(chǎn)B型電視機(jī)10臺用于職工獎勵。業(yè)務(wù)中企業(yè)應(yīng)納銷項(xiàng)稅額為()萬元。
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,