你好,這個不是發(fā)票
老師,你好!我問一下,我們單位原來是通用機打票的,現(xiàn)在用完了,只能開電子票,電子票的格式是怎么開的,有樣本嗎,怎么填電腦上
老師,我想問下,普票右側打印機沒打出來,有28張發(fā)票都是這樣,金額共27萬多,能用嗎
老師我想問一下幾個問題:一,發(fā)票章模糊了,不可以入賬嗎?能不能重新在上面旁邊蓋個章?二,我那個發(fā)票系統(tǒng)上和紙質發(fā)票號沒有核對就打印出來了,也就是說那個發(fā)票號不對,這樣能不能入賬,如果不能入賬要怎么辦?三,可能是打印機的原因,沒有把那個稅額完完全全的打印出來,這個發(fā)票要怎么辦?
請問老師,我公司領導出差乘坐飛機,帶回來的不是機票,是電子普通發(fā)票,上面明細只有金額沒有乘坐人員的信息!這個票可以計算抵扣進項稅嗎?
老師,我們老板坐飛機,現(xiàn)在機票電子發(fā)票是這樣的?這樣算發(fā)票嗎?怎么感覺都沒有稅號呢?我這樣打印出來就能用了?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!
可是,老板就給我發(fā)了這個?上面也寫了普通發(fā)票???我讓他付款下載了,他就給我發(fā)來這個了
你要是已經下載完了就是這個報銷就行
我讓老板點開附件下載的,然后他就給我發(fā)來這個了,所以我也不知道
哦,那就沒問題,可以下載
老師,可以下載啥?他發(fā)給我這個截圖,我直接打印出來就行了是嗎?
不是,他應該是可以下載電子發(fā)票發(fā)給你
她發(fā)給我一個附件,我打開了也是這樣的
哦,那這個打印出來做賬就行
但是這個不是沒有國家稅務印章那個
這個直接打印出來做賬就行了
老師,這個確定可以做外賬抵扣嗎?
沒問題,確定這個可以做。