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Q

A、B、C企業(yè)均為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下事項:(1)B企業(yè)從A企業(yè)采購30000元的貨物一批,從A企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票上注明貨物價款50000元,稅額6500元;(2)A與C未發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務,A企業(yè)向C企業(yè)開具一份增值稅專用發(fā)票,注明貨物價款500元,稅額650元。請依次簡要回答下列問題:上述發(fā)票均未申報并且未繳納增值稅)問題(1リ:A企業(yè)向B、C企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票分別屬于什么行為?問題(2):A企業(yè)開具上述增值稅專用發(fā)票應如何計算增值稅?間題(3):A企業(yè)開具上述增值稅專用發(fā)票的行為將會受到怎樣的行政處罰?問題(4)若B、C企業(yè)收到上述增他群專用發(fā)票已申報抵扣,增值稅應如何處理,將會受到怎樣的行政處罰?

2022-10-03 11:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-03 11:40

1,向b屬于正常業(yè)務,c屬于虛開發(fā)票 2,增值稅金額6500 3,虛開,可以進行罰款 4,b不需要額外處理,正常認證抵扣 c屬于不可以抵扣,需要進轉出處理

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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