紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。
請(qǐng)問(wèn)下老師 就是成立不到一年的公司,一直沒(méi)有營(yíng)業(yè),會(huì)每個(gè)月申報(bào)500元的個(gè)稅,其他沒(méi)有任何,上一季度的企業(yè)所得稅沒(méi)有申報(bào),需要帶什么資料過(guò)去補(bǔ)申報(bào)呢
老師。請(qǐng)問(wèn)一下貿(mào)易公司10-12月開(kāi)了4萬(wàn)發(fā)票。工資9800一個(gè)月,沒(méi)有任何發(fā)票。我能直接 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸 其他應(yīng)付款 法人 嗎?申報(bào)企業(yè)所得稅季度報(bào)沒(méi)有成本感覺(jué)怪怪的
公司是去年注冊(cè),一直沒(méi)有營(yíng)業(yè),之前的會(huì)計(jì)每月給法人申報(bào)500元的個(gè)稅,但一直沒(méi)有做賬,所有報(bào)表都是零申報(bào),今年2月份我接手后才開(kāi)通的網(wǎng)銀,開(kāi)始營(yíng)業(yè),這種情況需要把之前的賬補(bǔ)上,還是去更改個(gè)稅呢
老師,我剛接手一個(gè)小規(guī)模的帳,這個(gè)公司從23年7月到現(xiàn)在,一直沒(méi)有做過(guò)帳,老板每個(gè)月根據(jù)開(kāi)票金額,在電子稅務(wù)局系統(tǒng)指引下申報(bào)的增值稅,但是他不知道要申報(bào)企業(yè)所得稅,每個(gè)月企業(yè)所得稅都是0申報(bào)。 實(shí)際上:他每個(gè)季度都開(kāi)票了,每個(gè)季度也申報(bào)的個(gè)稅,但是沒(méi)有其他的成本發(fā)票,那以往沒(méi)有申報(bào)的企業(yè)所得稅該怎么辦?
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的開(kāi)票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開(kāi)了一張普票金額四萬(wàn),5月發(fā)現(xiàn)金額開(kāi)錯(cuò)了需要紅沖重開(kāi),5月已開(kāi)10萬(wàn)發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開(kāi)的話,5月就是開(kāi)了14萬(wàn)發(fā)票嗎(10萬(wàn)正常五月開(kāi)具?4萬(wàn)紅沖重開(kāi)的發(fā)票)
長(zhǎng)期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣(mài)員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專(zhuān)用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒(méi)有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響