您好,這個(gè)是填不含稅的那個(gè)金額=100000/1.03
老師好,公司開(kāi)10萬(wàn)的專票和9萬(wàn)的普票(這10萬(wàn)和9萬(wàn)都是不含稅的),增值稅現(xiàn)在不是按照1%繳納嗎?填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)表的時(shí)候,減免項(xiàng)目期初金額我填多少
請(qǐng)問(wèn)老師,合同含稅價(jià)10萬(wàn),開(kāi)普票,現(xiàn)在小微企業(yè)免增值稅,那報(bào)增值稅表時(shí)收入是填10萬(wàn)還是和以前一樣填不含稅價(jià)9.7萬(wàn)?
老師:一,增值稅申報(bào)表主表小微企業(yè)免稅銷售額(10)不含稅收入(含稅收入/1.03).小微企業(yè)免稅額:不含稅收入*0.03,是這樣填寫(xiě)嗎?
老師現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)月度10萬(wàn),季度30萬(wàn)免增值稅,增值稅免的,金額填的是不含稅金額?稅額用記到營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是直接填含稅收入
關(guān)于小規(guī)模申報(bào)增值稅問(wèn)題:月收入8.7萬(wàn)屬于免稅收入,申報(bào)時(shí)第10行小微企業(yè)免稅銷售額是填寫(xiě)8.7萬(wàn)全額還是按1%或3%不含稅額填寫(xiě)?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?