增值稅是=11.3/1.13*0.13=1.3 借:銀行存款11.3 ????? 貸:主營業(yè)務收入11 ???? 應交稅費-增值稅-銷項1.3
2某酒廠為增值稅一般納稅人,生產銷售白酒和啤酒。(1)2021年10月份銷售自產糧食白酒20噸,取得不含增值稅銷售額600000元,開具增值稅專用發(fā)票,款項收訖。其增值稅銷項稅額和消費稅額各為多少?(2)2021年11月份銷售自產啤酒200噸,每噸不含增值稅出廠價4200元,開具增值稅專用發(fā)票,款項收訖。其應納增值稅銷項稅額和消費稅各為多少?
.某公司為增值稅一般納稅人,從事文具的生產和銷售業(yè)務,6月有關經營情況如下:1日,購進生產用零配件A,取得增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元,稅額1.3萬元,款項已支付;2日,銷售自產文具,開具增值稅專用發(fā)票,不含增值稅銷售額100萬元,款項已收到。3日,購進生產車間用電,取得增值稅專用發(fā)票注明價款12萬元,稅額1.56萬元,款項已支付;8日,購進辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票注明價款5萬元,稅額0.65萬元,款項已支付;9日,購進職工食堂用面粉,取得增值稅專用發(fā)票注明價款5000元,稅額450元??铐椧阎Ц?。15日,銷售自產文具,開具增值稅普通發(fā)票,不含增值稅銷售額10萬元,款項已收到。20日,銷售自產文具,未開具發(fā)票,含增值稅銷售額11.3萬元,款項已收到。25日,銷售人員張靜出差回來報銷高鐵票1000元,(1000元系張靜墊付)財務人員審核后款項已支付給張靜。31日,發(fā)現(xiàn)1日購進的零配件A全部發(fā)生非正常損失,經領導批準一半由庫管員李明賠償,一半計入營業(yè)外支出。31日,結轉增值稅。要求:(1)計算6月應納增值稅稅額(2)對以上業(yè)務進行賬務處理
某公司一般納稅人銷售自產文具,開具增值稅普通發(fā)票,不含增值稅銷售額10萬元,款項已支付。賬務處理
銷售自產文具,開具增值稅普通發(fā)票,不含增值稅銷售額10萬元,款項已收到。應交增值稅是多少
公司為一般納稅人。銷售自產文具,未開具發(fā)票,含增值稅銷售額11.3萬元,款項已收到。1應收增值稅是多少2賬務處理
老師您好,請問山東省征收地方水利建設基金嗎?什么企業(yè)適合征收
老師,農業(yè)公司賣給個人的農藥薄膜,不用開票的,也沒有進項怎么處理呢?
別人開給小規(guī)模的票在哪里查看
他們是要紅沖了,開了一張新的5月扣減那筆退貨后的金額的發(fā)票,這次開的金額和實付金額(里面扣掉了因退貨轉給我們的款)不一致,不影響的哈!分錄怎么做?
老師,我們的周轉材料記錯了本來是幾萬,記成了1.3個億,查賬發(fā)現(xiàn)的,但是是去年的賬,資產負債表一一直是平的現(xiàn)在需要把這個1.3調回幾萬,這樣就不平了,請問需要咋調賬
老師好!我們是購買方,5月購進貨中現(xiàn)在有一部分退貨,當時發(fā)票款已給!退貨本應退錢給我們,剛好有筆新業(yè)務他們讓在這次貨款里扣減后付款,那發(fā)票按扣退貨款后的金額開,還是按照本次貨款開
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢您~
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺,都是先預付一部分錢給對方,對方開票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢到第二年接著支付,有沒有風險?
2026年注會課程什么時候開始
制造費用能用材料成本占比來分攤嗎?還是用銷售收入占比?還是用什么