學(xué)員你好 企業(yè)當(dāng)年的銷售(營業(yè))收入=8000-7-20-38%2B10%2B60=8005(萬元) 業(yè)務(wù)招待費限額1=實際發(fā)生額的60%=45*60%=27(萬元) 業(yè)務(wù)招待費費限額2=8005*0.005=40.025???所以限額是27??調(diào)增18萬元
麻煩老師看看稅務(wù)師這道選擇題,進行解釋,拜托了
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老師您好,我司收到一筆管委會發(fā)的24年促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干扶持政策兌現(xiàn)經(jīng)費,這筆錢我們需要交那些錢
你好 這筆業(yè)務(wù)我沒有任何頭緒 不會做 請您詳細講解一下
老師好,公司是剛剛成立的外貿(mào)型公司,剛剛做了登記及備案?,F(xiàn)在收到了稅務(wù)局如下的通知“為進一步規(guī)范出口企業(yè)預(yù)繳申報管理,稅務(wù)總局發(fā)布《國家稅務(wù)總局關(guān)于優(yōu)化企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報有關(guān)事項的公告》(2025年第17號),自2025年10月1日起施行。請您及時查看,確保企稅預(yù)繳申報合規(guī)性,感謝您的配合?!? 請問老師,這個是不是就是指10月報稅期的企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表?
什么時候會產(chǎn)生預(yù)交增值稅,連鎖藥店業(yè)務(wù)
小微企業(yè)如果業(yè)務(wù)招待費和福利費超過扣除比例,當(dāng)年利潤是負數(shù),所得稅匯算的時候需要調(diào)增加嗎?
老師,請問下,公司電費發(fā)票,怎么匹配工人工資和商品產(chǎn)量?
老師,分管稅務(wù)那邊通知我們說2022年的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額卡290多萬了,有風(fēng)險疑點,我們需要從哪些方面來自查呢
如果企業(yè)當(dāng)年利潤為負數(shù),當(dāng)年的捐贈支出可以稅前扣除嗎?
公司購入電腦怎么做賬
老師 我公司是勞務(wù)派遣公司一般納稅人小微企業(yè)差額征收,三季度開普票64萬了,今天讓開一張29萬的發(fā)票,發(fā)票還沒開錢已經(jīng)到賬了,是這個季度開合適,還是放到10月份開合適?
老師,減去7萬、20萬、38萬是什么意思呢
國債利息收入7是放在投資收益 ,金融債券利息20放在投資收益 ,分回的稅后利潤38也是投資收益都不構(gòu)成計算業(yè)務(wù)招待費扣除限額口徑的收入,扣除限額的收入主要指的就是主營業(yè)務(wù)收入。其他業(yè)務(wù)收入和視同銷售收入
老師,下面還有一個47和23呢
債務(wù)重組47按現(xiàn)在的政策是不算收入,直接差額部分計入其他收益;捐贈只是需要計算銷項稅額,按賬面價值結(jié)轉(zhuǎn)
下面不是還有一個23呢
捐贈只是需要計算按照23銷項稅額,按賬面價值20結(jié)轉(zhuǎn),不確認收入
企業(yè)當(dāng)年的銷售(營業(yè))收入=8000-7-20-38+10+47+23=8015(萬元),老師,答案是這樣的呢
那個我認為是不需要算這個的收入的。捐贈收入還有債務(wù)重組收入,另外更正下無形資產(chǎn)那個60,我看成轉(zhuǎn)讓使用權(quán)了,那個也不能計入銷售(營業(yè))收入