同學(xué)你好。 來料加工方式下,海關(guān)對(duì)企業(yè)進(jìn)口的原材料或零部件等予以保稅,加工產(chǎn)品出口時(shí),海關(guān)對(duì)出口貨物及企業(yè)收取的工繳費(fèi)收入免征出口環(huán)節(jié)的關(guān)稅、增值稅等,但出口貨物所耗用國內(nèi)輔件所支付的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣或不予退稅。 那么你這里可以考慮,作為采購材料入庫,加工生產(chǎn)產(chǎn)品再出庫,這樣享受這里的退稅。
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 本期銷售自產(chǎn)應(yīng)納消費(fèi)稅產(chǎn)品,應(yīng)納消費(fèi)稅產(chǎn)品售價(jià)為24萬元(不含應(yīng)向購買者收取的增值稅),產(chǎn)品成本為15萬元。該產(chǎn)品的增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率為10%。產(chǎn)品已發(fā)出,符合收入確認(rèn)條件,款項(xiàng)尚未收到。 2、某企業(yè)委托外單位加工材料(非金銀首飾)原材料價(jià)款20萬元,加工費(fèi)用5萬元(增值稅率13%),由受托方代收代繳的消費(fèi)稅0.5萬元,材料已經(jīng)加工完畢驗(yàn)收入庫,加工費(fèi)尚未支付。假定該企業(yè)材料采用實(shí)際成本核算。(1、收回后繼續(xù)生產(chǎn); 2收回后直接銷售》 3、企業(yè)在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)柴油,同類柴油銷售價(jià)為30萬元,成本為20萬元,適用消費(fèi)稅稅率為5%。 4、某公司從境外進(jìn)口一批化妝品,價(jià)格為54萬元,消費(fèi)稅稅率為30%增值稅稅率為13%。 要求寫出分錄
某出口型生產(chǎn)企業(yè)采用進(jìn)料加工方式為外國A公司加工化工產(chǎn)品一批,進(jìn)口保稅料件 價(jià)值1 000萬元,加工完成后返銷A公司售價(jià)1 800萬元,為加工該批產(chǎn)品耗用輔料、備 品備件、動(dòng)能費(fèi)等的進(jìn)項(xiàng)稅額為20萬元,該化工產(chǎn)品的征稅率為13%,退稅率為10%。 請(qǐng)做出出口退稅稅收籌劃。
A公司生產(chǎn)化妝品,欲將一批價(jià)值100萬元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇,方案一:委托B公司加工成高檔化妝品,加工費(fèi)為70萬元,收回后直接銷售,對(duì)外售價(jià)為300萬元。方案二:委托B公司加工成初級(jí)高檔化妝品,支付加工費(fèi)36萬元,收回后再進(jìn)一步加工,支付加工費(fèi)用34萬元,在加工完成后,對(duì)外售價(jià)為300萬元。方案三:自行加工,發(fā)生加工費(fèi)用70萬元,對(duì)外售價(jià)為300萬元,B公司無同類消費(fèi)品銷售該批高檔化妝品最終售價(jià)預(yù)計(jì)為300萬元。(消費(fèi)稅稅率15%,企業(yè)所得稅稅率25%),若以實(shí)現(xiàn)稅后利潤最大化為納稅籌劃目標(biāo),請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。(不考慮城建稅及教育稅附加)
A公司生產(chǎn)化妝品,欲將一批價(jià)值100萬元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇,方案一委托b公司加工成化妝品分為A公司生產(chǎn)化妝品,欲將一批價(jià)值100萬元的原材料加工成高檔化妝品,現(xiàn)有三種方案可供選擇,方案一委托b公司加工成化妝品費(fèi)為70萬元,收回后銷售對(duì)外售價(jià)為300萬,方案二,自行加工發(fā)生,加工費(fèi)70萬元,對(duì)外銷售價(jià)為300萬元,逼公司無同類消費(fèi)品銷售,該批化妝品最終售價(jià)預(yù)計(jì)為300萬元,企業(yè)是用高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%,所得稅稅率為25%,請(qǐng)問企業(yè)采用何種加工方式的利潤最高?
7.一個(gè)出口型生產(chǎn)企業(yè)采用進(jìn)料加工方式為外國A公司加工化工產(chǎn)品一批,進(jìn)口保稅料件價(jià)值1000萬元,加工完成后返銷A公司售價(jià)1800萬元,為加工該批產(chǎn)品耗用輔料、備品備件、動(dòng)能費(fèi)等的進(jìn)項(xiàng)稅額為20萬元,該化工產(chǎn)品的征稅率為13%,退稅率為10%。(1)請(qǐng)做出出口退稅稅收籌劃。(2)若出口售價(jià)改為1200萬元,其他條件不變,請(qǐng)做出出口退稅稅收籌劃。
單位租賃庫房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開了4萬元發(fā)票,二季度少開4萬元發(fā)票可以嗎
老師,賬上有一筆多年前的應(yīng)付賬款,以前老板說可能付過了,對(duì)方已經(jīng)平賬,我這邊該怎么把賬平了,通過現(xiàn)金,還是通過其他應(yīng)付款款法人,那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),或者老師有好的解決辦法
一開始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對(duì)于A選項(xiàng)題目三個(gè)都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個(gè)大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項(xiàng)題目也沒有說目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度。考慮多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊?。???
以工代賑項(xiàng)目,村委會(huì)成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級(jí)要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請(qǐng)出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請(qǐng)教一個(gè)函數(shù)公式
請(qǐng)問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?