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老師,預(yù)付給裝飾公司錢,做了個(gè)小雨棚現(xiàn)在小雨棚已經(jīng)投入使用了,那是不是預(yù)付賬款就可以結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目,固定資產(chǎn)嗎,那該提幾年的折舊

2022-09-29 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-29 15:23

您好,這個(gè)? 是屬于固定資產(chǎn)的

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快賬用戶2239 追問 2022-09-29 15:24

那就借 固定資產(chǎn) 貸 預(yù)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-09-29 15:37

嗯對,是這個(gè)意思的

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快賬用戶2239 追問 2022-09-29 15:44

這個(gè)雨棚是建在醫(yī)院的,總共3000元,折舊的話,該是多少年

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齊紅老師 解答 2022-09-29 16:16

按照最低三年就可以了

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您好,這個(gè)? 是屬于固定資產(chǎn)的
2022-09-29
您好,您的分錄對的 再做一筆分錄 借 營業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理
2019-12-21
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款暫估 或者做 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣
2021-11-24
要解決“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”科目一直掛賬的問題,可以進(jìn)行如下調(diào)賬處理: 借:其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 65,517.25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 65,517.25 因?yàn)橹白鲑~時(shí)將可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”,現(xiàn)在發(fā)票已開齊,需要將其調(diào)整到正確的科目“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”中。 同時(shí),建議檢查一下之前的會計(jì)處理是否正確。在固定資產(chǎn)的相關(guān)會計(jì)處理中,一般是在預(yù)付設(shè)備款時(shí),借記“預(yù)付賬款”等科目,而在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)暫估入賬時(shí)并不確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅,待收到發(fā)票后再借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。如果之前的會計(jì)處理存在差錯(cuò),也應(yīng)一并進(jìn)行更正。
2024-07-17
你好,完工以后,就需要從? 在建工程? 轉(zhuǎn)為? 固定資產(chǎn)才是的? 轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的
2023-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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