同學(xué)你好 直接一次做到位就可以了
老師您好!請(qǐng)問(wèn)送給客戶的商品,沒(méi)有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤(rùn),在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
老師,這種捐贈(zèng)支出怎樣做分錄,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸;庫(kù)存商品,銷項(xiàng)稅,沒(méi)有開發(fā)票,只有接收證明 后期匯算清激時(shí)再調(diào)整嗎,那調(diào)整的分錄怎么做,還是一次做到位?
之前公司賬戶支付了一筆款項(xiàng) 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說(shuō)這個(gè)不做營(yíng)業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營(yíng)業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣整體對(duì)嗎? 如果這樣下來(lái),今年申報(bào)22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報(bào)表來(lái)填寫申報(bào),還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進(jìn)去
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)捐贈(zèng)收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈(zèng)一批貨物,當(dāng)時(shí)候已經(jīng)借:營(yíng)業(yè)外支出,貸庫(kù)存商品 銷項(xiàng),現(xiàn)在匯繳的話是沒(méi)有調(diào)整前的年度累計(jì)利潤(rùn)總額*12%,沒(méi)超過(guò)的就不需要做任何調(diào)整,超過(guò)的話就調(diào)增是嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)捐贈(zèng)收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈(zèng)一批貨物,當(dāng)時(shí)候已經(jīng)借:營(yíng)業(yè)外支出,貸庫(kù)存商品 銷項(xiàng),現(xiàn)在匯繳的話是沒(méi)有調(diào)整前的年度累計(jì)利潤(rùn)總額*12%,沒(méi)超過(guò)的就不需要做任何調(diào)整,超過(guò)的話就就多限額出部分調(diào)增是嗎?
你好,我今天去面試,然后那個(gè)老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬(wàn)五,一次一萬(wàn)六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒(méi)有任何的收益,我沒(méi)盈利一分錢,這樣算違法嗎,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)也是腦子糊涂了,沒(méi)想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師,資料一的營(yíng)業(yè)凈利率和利潤(rùn)留存率怎么算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在注冊(cè)資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問(wèn)的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
那一次做到位怎么做分錄
同學(xué)你好 借營(yíng)業(yè)外支出 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 視同銷售
老師,像這種銷項(xiàng)稅我在報(bào)稅時(shí)是填未開票收入,我們沒(méi)有開票
還是需要開票?
對(duì)方也沒(méi)有給我們開票,是開了接收證明
同學(xué)你好 對(duì)的 需要開票的
我們捐贈(zèng)的是新冠的試劑,自產(chǎn)的,這個(gè)是免征增值稅的,這個(gè)是在做帳時(shí)不做,還是在電子稅務(wù)局里報(bào)?在電子稅務(wù)局里我沒(méi)有找到
同學(xué)你好 附表一里填寫未開票收入