同學(xué)你好 直接一次做到位就可以了
老師您好!請(qǐng)問送給客戶的商品,沒有開到同一張發(fā)票上,視同銷售,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理? 借:應(yīng)收賬款_未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(銷項(xiàng)) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款(未開票) 這樣做對(duì)嗎?可是這樣做最后會(huì)減少利潤,在匯算時(shí)做納稅調(diào)增?
老師,這種捐贈(zèng)支出怎樣做分錄,借:營業(yè)外支出,貸;庫存商品,銷項(xiàng)稅,沒有開發(fā)票,只有接收證明 后期匯算清激時(shí)再調(diào)整嗎,那調(diào)整的分錄怎么做,還是一次做到位?
之前公司賬戶支付了一筆款項(xiàng) 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說這個(gè)不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對(duì)嗎? 如果這樣下來,今年申報(bào)22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報(bào)表來填寫申報(bào),還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫進(jìn)去
老師,你好,請(qǐng)問捐贈(zèng)收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈(zèng)一批貨物,當(dāng)時(shí)候已經(jīng)借:營業(yè)外支出,貸庫存商品 銷項(xiàng),現(xiàn)在匯繳的話是沒有調(diào)整前的年度累計(jì)利潤總額*12%,沒超過的就不需要做任何調(diào)整,超過的話就調(diào)增是嗎?
老師,你好,請(qǐng)問捐贈(zèng)收入怎么匯算清繳呢?比如公司捐贈(zèng)一批貨物,當(dāng)時(shí)候已經(jīng)借:營業(yè)外支出,貸庫存商品 銷項(xiàng),現(xiàn)在匯繳的話是沒有調(diào)整前的年度累計(jì)利潤總額*12%,沒超過的就不需要做任何調(diào)整,超過的話就就多限額出部分調(diào)增是嗎?
為什么加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅要放在其他收益里面呢?
考中級(jí)會(huì)計(jì),從事財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)行業(yè)的能報(bào)考嗎?能開這個(gè)工作證明嗎? ,就是財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作證明可以嗎?
老師,收到出口貨款人民幣10萬,出口退稅和開票跟收到美元做法一樣嗎
請(qǐng)問,2個(gè)客戶共同買一臺(tái)設(shè)備,平分金額,要開2張發(fā)票,發(fā)票數(shù)量寫0.5還是都寫1呢
我們是小規(guī)模每個(gè)季度大概有四十萬的應(yīng)納稅所得額 前兩季度有彌補(bǔ)以前年度虧損 如果減掉以前年度虧損是達(dá)不到100萬的 不減的話要超100萬了就要按10%~20%了嗎
一般納稅人企業(yè)所得稅是按月繳納還是按季繳納
老師好, 建筑用石料加工企業(yè) 銷售石料,有材料費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi),請(qǐng)問老師運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入成本還是銷售費(fèi)用,比如總貨款10萬,材料8萬,運(yùn)費(fèi)2萬,額度比較大的運(yùn)費(fèi)?
小規(guī)模納稅人申請(qǐng)成為一般納稅人需要的步驟和資料
你好 老師 請(qǐng)問這道題的解析為什么是1/2 而不是1/3呢 包含2022年不是三年嗎
向個(gè)人借款支付的利息可以入賬嗎
那一次做到位怎么做分錄
同學(xué)你好 借營業(yè)外支出 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 視同銷售
老師,像這種銷項(xiàng)稅我在報(bào)稅時(shí)是填未開票收入,我們沒有開票
還是需要開票?
對(duì)方也沒有給我們開票,是開了接收證明
同學(xué)你好 對(duì)的 需要開票的
我們捐贈(zèng)的是新冠的試劑,自產(chǎn)的,這個(gè)是免征增值稅的,這個(gè)是在做帳時(shí)不做,還是在電子稅務(wù)局里報(bào)?在電子稅務(wù)局里我沒有找到
同學(xué)你好 附表一里填寫未開票收入