你好,同學(xué) 借,固定資產(chǎn) 貸,銀行存款 應(yīng)該這樣處理
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購(gòu)買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告,評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒(méi)得發(fā)票也沒(méi)有入賬的,這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來(lái)的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時(shí)間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒(méi)做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒(méi)有那么多,但是這些東西新公司購(gòu)買過(guò)來(lái)是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子: (1)處理資產(chǎn)時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒(méi)有什么問(wèn)題?
我公司是一般納稅人,半年前買了一輛車30萬(wàn),因?yàn)楫?dāng)時(shí)是簡(jiǎn)易計(jì)稅所以未抵扣增值稅,入賬分錄是:借固定資產(chǎn)30萬(wàn),貸銀行存款30萬(wàn),這半年已經(jīng)折舊了3萬(wàn),現(xiàn)在我們公司是一般計(jì)稅開(kāi)9%發(fā)票,車輛用于現(xiàn)在的工程,所以我想抵扣這輛車的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師:你好,我們公司有個(gè)股東以公司的名義買了汽車,我們公司也入了固定資產(chǎn),借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,過(guò)了一年股東退股把汽車過(guò)戶到個(gè)人名下,做的分錄是 借:固定資產(chǎn)清理、累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn),下面還有什么分錄呢,進(jìn)項(xiàng)稅是全額轉(zhuǎn)出呢還是怎么計(jì)算轉(zhuǎn)出,請(qǐng)老師指導(dǎo)
你好,我們公司去年前年都買了車專門用于配送,但我當(dāng)時(shí)做賬借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行,這樣顯不出來(lái)我們有沒(méi)有固定資產(chǎn)是吧,我現(xiàn)在該怎么做分錄使得所有公司車都是資產(chǎn)
老師好!我們是汽車銷售公司,然后采購(gòu)了一些汽車飾品(電池護(hù)板玻璃貼膜這些)然后顧客買車贈(zèng)送的,但是我現(xiàn)在收到對(duì)方開(kāi)具的專票,專票有商品明細(xì),我不想做庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)這樣分錄,能不能直接做借銷售費(fèi)用應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款?
老師你好,老板有意要減資,注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬(wàn),A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬(wàn),已實(shí)繳168萬(wàn);B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬(wàn)?,F(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留兩個(gè)股東實(shí)繳部分218萬(wàn),這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)23萬(wàn)。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
不顯示抵扣稅嗎,那我現(xiàn)在把之前分錄沖了,在寫一個(gè)正確可以不,只是業(yè)務(wù)發(fā)生在去年,分錄這月做上可以不
可以的,沖了寫正確的 借,固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 貸,銀行存款
好的,謝謝
不客氣,祝你工作愉快