同學(xué),你好 有截圖嗎?
去年的賬有點(diǎn)錯(cuò)誤,別人調(diào)了帳,只增加了一個(gè)未開票收入,只是應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)發(fā)生了變化,更正了申報(bào)表,但是調(diào)賬前的貨幣金額和調(diào)賬后的貨幣金額相比,調(diào)賬后資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金少了0.6元,現(xiàn)金流量表 的貨幣資金和調(diào)賬前是一樣的,不過我做一筆分錄,借待處理財(cái)產(chǎn)損益0.6,貸庫存現(xiàn)金0.6,這樣付資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金是就對(duì)了,但是現(xiàn)金流量表的資金又不對(duì),怎么辦呢?去更正資產(chǎn)負(fù)債表,還是去更正現(xiàn)金流量表?
老師,我就是感覺我那個(gè)分錄吧,還是不怎么清晰,就像這兩張圖片,上面交易性金融資產(chǎn),然后還有那應(yīng)收股利,投資收益,應(yīng)繳稅費(fèi),還有其他貨幣資金,我其實(shí)對(duì)他們的分類吧,不怎么清楚,并且我那個(gè)借貸方向也不怎么懂,就是你說前面一堆借方,然后后面貸方其他貨幣資金,為啥他寫在借方呢?他寫在貸方呢,我是知道最后,嗯借貸應(yīng)該平衡,但我不知道,他為什么要寫在貸方。
老師,我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,12月只有工資、計(jì)提和交納房產(chǎn)稅,然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呢?用銀行交稅資產(chǎn)減少了,其他應(yīng)付款負(fù)債增加了,那所有者權(quán)益為什么沒變化呢?問題會(huì)出在哪里呢
老師好,因?yàn)閼?yīng)收賬款的變化,我考慮了貨幣資金,還有應(yīng)交銷項(xiàng)稅,不知道為什么資產(chǎn)負(fù)債表上面就是不平衡?
老師,請(qǐng)問一下,因?yàn)楣疽J款外賬會(huì)計(jì)就給我發(fā)了一份財(cái)務(wù)報(bào)表,現(xiàn)在我就在他給的資產(chǎn)負(fù)債表里面把貨幣資金,應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi),和實(shí)收資本增加了數(shù)字,資產(chǎn)負(fù)債表也是平的,但是利潤表和現(xiàn)金流量表我不知道怎么改,請(qǐng)老師教
支付供應(yīng)商的貨款,原本是 1000,供應(yīng)商出運(yùn)費(fèi) 10 元,收 990 元的貨款,分錄怎么做?
餐飲公司的分公司要注銷,之前都是分公司申報(bào)增值稅個(gè)稅,總公司合并申報(bào)所得稅,現(xiàn)在分公司要注銷,賬上有大量庫存,也有一些往來。這個(gè)分公司要怎么做賬務(wù)處理,有何政策依據(jù),
公司員工提前發(fā)了工資,公賬需要減掉,工資表也需要減掉嗎
計(jì)算債權(quán)投資的攤余成本時(shí),要加上債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息科目的余額計(jì)算嗎?
請(qǐng)問下公司變更了,但是之前報(bào)關(guān)單抬頭還是舊的名稱,請(qǐng)問我現(xiàn)在要申請(qǐng)?jiān)a(chǎn)地證還可以申請(qǐng)嗎,用舊的抬頭申請(qǐng)
老師,綠豆屬于干貨嗎?
老師,餐飲服務(wù)的進(jìn)行稅票,能不能抵扣?
老師,我有個(gè)客戶一張關(guān)單,金額比較大,是大型設(shè)備,要分四次收匯?請(qǐng)問這個(gè)收匯次數(shù)有限制嗎?系統(tǒng)能錄的進(jìn)去嗎?
工作太忙了沖賬的報(bào)銷單,沒有及時(shí)簽托了半年,找分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字,領(lǐng)導(dǎo)不批說難聽話,員工承認(rèn)錯(cuò)誤先解釋什么原因,然后領(lǐng)導(dǎo)不聽,員工直接講不簽擺那去!這屬于領(lǐng)導(dǎo)刁難員工嗎?老師給點(diǎn)指導(dǎo)意見唄?
老師,這個(gè)題里資本公積和其他收益是怎么計(jì)算的,哪個(gè)是倒擠出來的
就是這個(gè)表,搞了半天不知道問題出在哪
同學(xué),你好 你這表是自動(dòng)生成的嗎?
不是的,我改動(dòng)了應(yīng)收余額和貨幣資金,還有應(yīng)交稅費(fèi)
同學(xué),你好 你不能隨便變動(dòng)表格的,會(huì)造成不平衡的
我們是這樣的,加工業(yè)當(dāng)月加工的,要下月才對(duì)賬,對(duì)完賬后才知道金額多少才會(huì)開票,就造成了這個(gè)收入的時(shí)間差,我就做一份實(shí)際的給領(lǐng)導(dǎo)看。
要是按開票的來確認(rèn)收入,看起來有點(diǎn)不同,雖然收入都開票了,有時(shí)間差在里面
同學(xué),你好 那你改動(dòng)的不對(duì),你把你改的金額發(fā)我
就改了這圖片,6月應(yīng)收151300.64元+7月-收回的347710.64+13072元=應(yīng)收額
同學(xué),你好 你這樣說,我這邊看不出來的 你要告訴我,應(yīng)收賬款你填增了,還是減了,金額是多少
應(yīng)收賬款,我用實(shí)際的計(jì)算的,6月151300.64+7月185903.79-收回的360782.64=負(fù)23578.21元
同學(xué),你好 我要知道原來申報(bào)表的應(yīng)收賬款是多少,才可以知道你是哪里算錯(cuò)了
申報(bào)7月交稅是3.5元包括附加稅的(進(jìn)項(xiàng)為12017.65)
同學(xué),你好 你給的信息看不了,你需要告訴我,你變動(dòng)了哪些數(shù)字,原來金額是多少
這是沒改之前的
同學(xué),你好 你貨幣資金差額13072,應(yīng)收賬款差額185903.76,這是不可能的
貨幣資金13072元是沒有用公賬收款的,我加在這上面了
應(yīng)收我是算出來的,按對(duì)賬金額減收款金額得出的
我這個(gè)報(bào)表是按開票做的,剛發(fā)給你的是實(shí)際的。收入延后一月
同學(xué),你好 你的應(yīng)收和你的銀行不匹配,是不可以的,所以不平
稅金計(jì)算有問題嗎?有筆13072元的未計(jì)稅,其他的都是正常的
同學(xué),你好 不是,你貨幣資金差額13072,應(yīng)收賬款差額185903.76,這個(gè)差太多了