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老師好,因?yàn)閼?yīng)收賬款的變化,我考慮了貨幣資金,還有應(yīng)交銷項(xiàng)稅,不知道為什么資產(chǎn)負(fù)債表上面就是不平衡?

2022-09-29 12:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-29 12:28

同學(xué),你好 有截圖嗎?

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 12:30

就是這個(gè)表,搞了半天不知道問題出在哪

就是這個(gè)表,搞了半天不知道問題出在哪
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齊紅老師 解答 2022-09-29 12:32

同學(xué),你好 你這表是自動(dòng)生成的嗎?

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 12:33

不是的,我改動(dòng)了應(yīng)收余額和貨幣資金,還有應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2022-09-29 12:34

同學(xué),你好 你不能隨便變動(dòng)表格的,會(huì)造成不平衡的

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 12:35

我們是這樣的,加工業(yè)當(dāng)月加工的,要下月才對(duì)賬,對(duì)完賬后才知道金額多少才會(huì)開票,就造成了這個(gè)收入的時(shí)間差,我就做一份實(shí)際的給領(lǐng)導(dǎo)看。

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 12:36

要是按開票的來確認(rèn)收入,看起來有點(diǎn)不同,雖然收入都開票了,有時(shí)間差在里面

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齊紅老師 解答 2022-09-29 12:37

同學(xué),你好 那你改動(dòng)的不對(duì),你把你改的金額發(fā)我

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 12:41

就改了這圖片,6月應(yīng)收151300.64元+7月-收回的347710.64+13072元=應(yīng)收額

就改了這圖片,6月應(yīng)收151300.64元+7月-收回的347710.64+13072元=應(yīng)收額
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齊紅老師 解答 2022-09-29 12:44

同學(xué),你好 你這樣說,我這邊看不出來的 你要告訴我,應(yīng)收賬款你填增了,還是減了,金額是多少

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 12:46

應(yīng)收賬款,我用實(shí)際的計(jì)算的,6月151300.64+7月185903.79-收回的360782.64=負(fù)23578.21元

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齊紅老師 解答 2022-09-29 12:47

同學(xué),你好 我要知道原來申報(bào)表的應(yīng)收賬款是多少,才可以知道你是哪里算錯(cuò)了

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 12:48

申報(bào)7月交稅是3.5元包括附加稅的(進(jìn)項(xiàng)為12017.65)

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齊紅老師 解答 2022-09-29 12:55

同學(xué),你好 你給的信息看不了,你需要告訴我,你變動(dòng)了哪些數(shù)字,原來金額是多少

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 13:01

這是沒改之前的

這是沒改之前的
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齊紅老師 解答 2022-09-29 13:06

同學(xué),你好 你貨幣資金差額13072,應(yīng)收賬款差額185903.76,這是不可能的

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 13:07

貨幣資金13072元是沒有用公賬收款的,我加在這上面了

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 13:08

應(yīng)收我是算出來的,按對(duì)賬金額減收款金額得出的

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 13:09

我這個(gè)報(bào)表是按開票做的,剛發(fā)給你的是實(shí)際的。收入延后一月

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齊紅老師 解答 2022-09-29 13:12

同學(xué),你好 你的應(yīng)收和你的銀行不匹配,是不可以的,所以不平

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快賬用戶5348 追問 2022-09-29 13:14

稅金計(jì)算有問題嗎?有筆13072元的未計(jì)稅,其他的都是正常的

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齊紅老師 解答 2022-09-29 13:24

同學(xué),你好 不是,你貨幣資金差額13072,應(yīng)收賬款差額185903.76,這個(gè)差太多了

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同學(xué),你好 有截圖嗎?
2022-09-29
您好,根據(jù)您的修改情況科目,做對(duì)應(yīng)現(xiàn)金流量表,即補(bǔ)充的業(yè)務(wù)全部用分錄
2023-08-09
這種情況資產(chǎn)負(fù)債表本身沒有問題。 在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款是按照包含增值稅銷項(xiàng)稅額的金額列示的,這是因?yàn)閼?yīng)收賬款反映的是企業(yè)應(yīng)該向客戶收取的全部款項(xiàng),包括了貨物或服務(wù)的價(jià)款以及對(duì)應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 而應(yīng)交稅費(fèi)科目核算的是企業(yè)應(yīng)繳納的各種稅費(fèi),其中包括增值稅的銷項(xiàng)稅額等。在編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),按照會(huì)計(jì)核算的原理和報(bào)表編制規(guī)則,這樣的處理方式是合理的,能夠保證資產(chǎn)負(fù)債表左右兩邊的平衡關(guān)系。 這是正常的會(huì)計(jì)處理和報(bào)表編制方式,并不是資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)了錯(cuò)誤哦。
2025-01-21
您好 那您應(yīng)該檢查下資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置是否有誤
2022-02-15
您好!確認(rèn)是否預(yù)收賬款存在借方發(fā)生額,會(huì)出現(xiàn)重分類至應(yīng)收帳款
2023-10-14
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