同學(xué)您好,關(guān)于進(jìn)項(xiàng)票不夠的問題,共有5種措施,如下: 1、查看還有沒有購貨發(fā)票沒有收到的,如有應(yīng)及時(shí)向供貨單位索要,并及時(shí)入帳做為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 2、如客戶不急于索要發(fā)票,可分把發(fā)票分幾個(gè)月開具,不必貨物銷售出去,就立即開發(fā)票(不過一般客戶會(huì)要求開發(fā)票后才付款,為了及時(shí)收取貨款,銷售發(fā)生后理應(yīng)及時(shí)開具發(fā)票給客戶,不過這個(gè)就要看你公司的具體情況了)。 3、關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額不夠抵扣,上面也說了這個(gè)其實(shí)并不是財(cái)務(wù)單方面做帳的問題,首先要求采購部門采購貨物后應(yīng)及時(shí)提交相關(guān)的增值稅發(fā)票給財(cái)務(wù)入帳;其次銷售環(huán)節(jié)上,銷售部門應(yīng)與客戶勾通好貨款的支付時(shí)間、方式和發(fā)票開具時(shí)間、方式;最后財(cái)務(wù)在日常做帳過程中應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況適當(dāng)控制每月稅款的金額。 4、總之,開了發(fā)票就要交稅。..。..即便不開發(fā)票,也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費(fèi)。有上百萬銷售的公司,不想繳稅根本就是不現(xiàn)實(shí)的。 如果沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅專票,只能認(rèn)繳交增值稅吧。
老師您好,我想問下服裝銷售行業(yè),一般稅率是多少,一般稅負(fù)率是,涉及哪些稅種,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策,一般成本是采用哪種方法核算的
老師,我想問下, 現(xiàn)代服務(wù),一般納稅人,稅率是1%,這個(gè)是不是疫情期間有什么優(yōu)惠政策?
老師,收到裝卸搬運(yùn)服務(wù)發(fā)票,稅率是0,有沒有什么優(yōu)惠抵扣政策,我是一般納稅人戶,求解謝謝老師
您好老師,一般納稅人戶,20212.31不讓有留抵,現(xiàn)在快好到23年了,不知道什么政策,可以留抵了?還是說再等等,政策沒有出來,求解謝謝老師
您好老師,請問23年一般納稅人戶有沒有什么優(yōu)惠政策,比如說留抵稅額,求解謝謝老師
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
我說我收到的這張發(fā)票對我有什么好處嗎?
沒有,沒有進(jìn)項(xiàng)稅的
就是進(jìn)項(xiàng)沒有什么優(yōu)惠政策???
是的沒錯(cuò), 是這樣的