可以的,可以這么做的。
老師好,我想問下建筑企業(yè)1月份開票確認收入并暫估成本,但是1.2月都沒有產(chǎn)生成本,到3月才有,我能到3月再結(jié)轉(zhuǎn)成本并沖紅暫估嗎?
老師好,施工企業(yè)比如2021年12月開票確認收入并暫估成本,但是當月未發(fā)生成本,到2022年2月才有成本,那2月份我能直接進主營業(yè)務(wù)成本科目并沖銷暫估嗎?
老師,建筑公司,暫估成本結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本后,下月來發(fā)票后不是需要紅沖回去,那紅沖以后的當月我沒有開具發(fā)票確認收入,因為發(fā)票在上月已全部開具確認了,那這個月我再怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師你好,詢問2023年12月份有開發(fā)票,所以做了賬估入庫,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 2024年1月份收到發(fā)票,若金額數(shù)量都與暫估的相同,是不是只用沖銷23年12月份暫估,重新把商品正常入賬就可以了?不用再管之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本,對嗎
老師,是這樣的,今年一月份銷售一臺設(shè)備,結(jié)轉(zhuǎn)成本時因為發(fā)票沒有收回來,成本我是暫估入賬的,3月份收到發(fā)票,我記到了這個設(shè)備的生產(chǎn)成本里,但是忘了沖之前的暫估成本了,現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,報表也上傳到稅務(wù)局了,沖暫估成本再以真實的成本結(jié)轉(zhuǎn)這比分錄我可以放到4月份做嗎?
固定資產(chǎn)報廢清理,匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A(yù)105080和A105090表
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
現(xiàn)匯算清繳2024年度企業(yè)所得稅,因25年2月更正申報24年度增值稅,導致增值稅全年總額與24年財報不一致,有影響嗎?
請問:23年開票,5月開紅字發(fā)票,沖5月收入嗎
公司要注銷,這個數(shù)剛好是報廢的固定資產(chǎn)的累計折舊合計,這屬正常還是我所得稅表填錯了
老師,2024年8月付出去的一筆費用200元,沒給開發(fā)票。今年2025年又付了同樣的一筆費用200元,2025年4月把這400元的費用都開在一張普票上了。2025年還沒報2024年的匯算清繳。拿到這張發(fā)票在2025年4月份的賬里,該怎么做分錄?
所得稅匯算清繳期間費用明細表中一,第1行職工薪酬包括哪些?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中第1行工資薪金支出包括哪些?
投訴舉報去哪里啊啊啊啊
請問A公司投資B公司百分之70的股份,A公司就B公司的母公司嗎?兩企業(yè)是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?年底要報年度關(guān)聯(lián)企業(yè)往來嗎?
農(nóng)藥銷售稅率是免增值稅嗎
那比如我確認收入100萬,暫估成本95萬,但是3月份至發(fā)生20萬的成本, 我也想要沖紅95萬的暫估成本嗎
你好,發(fā)生了多少充多少,剩下的暫估就可以的。