?你好;? ? ?盡快去繳納哈; 不然會(huì)罰款的 ; 這個(gè)還得扣分的? ?

申報(bào)扣款 沒交費(fèi) 給了15天繳費(fèi)期限,截止時(shí)間只到10.5日 ,這期間稅局不上班 ,沒法辦理留抵抵扣欠稅,稅局要罰50%-5倍罰款 ,我們能申請(qǐng)延期繳納稅款嘛?
申報(bào)扣款 沒交費(fèi) 給了15天繳費(fèi)期限,截止時(shí)間只到10.5日 ,這期間稅局不上班 ,沒法辦理留抵抵扣欠稅,稅局要罰50%-5倍罰款 ,我們能申請(qǐng)延期繳納稅款嘛?
申報(bào)扣款 沒交費(fèi) 給了15天繳費(fèi)期限,截止時(shí)間只到10.5日 ,這期間稅局不上班 ,沒法辦理留抵抵扣欠稅,稅局要罰50%-5倍罰款 ,我們能申請(qǐng)延期繳納稅款嘛?麻煩認(rèn)真回答
老師您好,我想請(qǐng)問我們公司在外地有項(xiàng)目,當(dāng)初也不知道需要辦理外管證,合同上的日期是到今年的四月,然后五六七三個(gè)月也都給甲方開票了,他們也把錢轉(zhuǎn)給我們了,然后這個(gè)月外地的稅務(wù)局說我們沒有外管證,她們的發(fā)票抵扣不了,于是我在今天才在我們電子稅務(wù)局上申請(qǐng),第一次面對(duì)這種也不知道,就填了合同上的日期,結(jié)果過期了。我們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局說,讓我們拿一份變更合同或者是延長(zhǎng)的補(bǔ)充協(xié)議來給我們辦理外管證延長(zhǎng),才能報(bào)驗(yàn)和預(yù)繳,我想問這種情況我們有罰款嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)體育器材,適用的增值稅稅率為13%。增值稅以1個(gè)月為一個(gè)納稅期,自期滿之日起15日內(nèi)申報(bào)納稅。2021年7月5日該公司申報(bào)繳納6月份增值稅稅款91.16萬(wàn)元。7月底,稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)該公司6月份增值稅計(jì)算繳納情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,有關(guān)檢查情況如下:①7日,一批外購(gòu)配件因管理不善被盜,增值稅專用發(fā)票確認(rèn)的成本為50萬(wàn)元,增值稅稅額為6.5萬(wàn)元。在查明原因之前,該公司將50萬(wàn)元作為待處理財(cái)產(chǎn)損溢入賬。②11日,處理一批下腳料,將取得的含增值稅銷售額4.52萬(wàn)元全部確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入。③24日,銷售體育器材一批,另外向購(gòu)貨方收取包裝物租金3.39萬(wàn)元。該公司將該項(xiàng)價(jià)外費(fèi)用全部計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入。④26日購(gòu)進(jìn)一批用于工會(huì)活動(dòng)中心的健身器材,注明的增值稅稅額為1.43萬(wàn)元。6月底計(jì)算應(yīng)納增值稅時(shí)將其作為可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額處理。根據(jù)以上情況,稅務(wù)機(jī)關(guān)依法責(zé)令該公司限期補(bǔ)繳少繳的增值稅稅款、加收滯納金,并處少繳稅款1.5倍的罰款。該公司于當(dāng)年8月4日繳納增值稅稅款、滯納金(滯納天數(shù)為20天)和罰款。不考慮其他稅收因素。該公司應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅稅款為?滯納金為?罰款為?
沒有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書不顯示
老師有一張專票金額幾百元。稅額幾塊錢。現(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開的。
進(jìn)銷存的采購(gòu)單,是寫積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來銷項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過來了,但是我忘記暫估過了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)


但是國(guó)慶休息啊,怎么辦,能申請(qǐng)延期嗎
?你好;? ? 那你 就得看你稅務(wù)局認(rèn)可不了。? 如果? 確實(shí)是國(guó)慶節(jié)延期 了; 你們到時(shí) 可以電話線問下;稅務(wù)局允許 可以的 ; 因?yàn)? 整改要求是10.5號(hào)之前截止 ; 你現(xiàn)在還有2天 都還可以繳納的; 你為啥不及時(shí)處理;? ?
我們用 留抵抵扣欠稅,現(xiàn)在不是辦不了 的等到下個(gè)月才能辦
?你好; 電子稅務(wù)局可以申請(qǐng)留底抵欠的; 你系統(tǒng)申請(qǐng)不了嗎? ?; 那你就只能? 去大廳申請(qǐng)了? ?
我們目前沒有留底,9月份的進(jìn)項(xiàng)在10月征期才能用,
電子稅局能自己辦理留底抵欠嗎?現(xiàn)在還不知道能不能申請(qǐng)
?你好 ;? ? ? 可以的; 我記得好多系統(tǒng)都可以申請(qǐng)的; 除非你地方系統(tǒng)不讓申請(qǐng); 要去大廳 申請(qǐng)? ?
就是我現(xiàn)在就能辦理 進(jìn)項(xiàng)稅額抵稅是吧,不用等到下個(gè)月了對(duì)吧
你好;? 是的; 你現(xiàn)在可以申請(qǐng) 去辦理 ; 如果確實(shí)是之前的 申報(bào)期的稅費(fèi)的??
你那有進(jìn)項(xiàng)抵欠稅的 操作說明嗎
?你好;? 這個(gè)各地系統(tǒng)都 操作有差異;? ? ? ? ? 看你地方系統(tǒng)了比如是 ;? ?我要辦稅-? 一般退抵稅管理 -?留底抵欠申請(qǐng)表; 里面去申請(qǐng)? ?
是這個(gè)是吧
嗯 ;是的; 里面去申請(qǐng)即可; 到時(shí)稅務(wù)局會(huì)審核的??
就是稅局審核通過了,我這個(gè)月怎么辦理抵欠稅,這個(gè)月征期不是過了
你好;? ?到時(shí) 自動(dòng)抵減;? 到時(shí)你們就不用繳納了。 你自己賬上做分錄抵減 即可 ;? ? ? ?現(xiàn)在去稅務(wù)局 系統(tǒng)申請(qǐng)哦? ??
但是我們有附加稅 這個(gè)怎么說,稅局說 附加稅不能抵減的
你好; 附加稅不能抵減; 你就先把增值稅抵減了。 附加稅自己繳納? ?
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)現(xiàn)在確認(rèn)不了 這個(gè)影響嗎?
你好; 你之前有留底進(jìn)項(xiàng)稅 嗎? 有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅沒有嘛? ?