他的這個(gè)收入不會和工資合并的。
請問老師,老板想把公司業(yè)務(wù)量控制在小型微利范圍內(nèi),要再成立兩個(gè)小規(guī)模的賣酒的個(gè)體戶,那就收現(xiàn)金,開發(fā)票,我們這所得稅核定為一季度30萬,再看專管員給核定多少,開票控制在最低額度以內(nèi),就什么稅都不要繳了,對吧?
老師:有個(gè)員工在我們這里上班的,他自己辦了個(gè)個(gè)體戶的小店,給父母看管可以嗎?在,個(gè)體戶開票,跟他的工資會合并收入嗎?會不會要交個(gè)稅?開票額度控制在30以內(nèi)一個(gè)季度,這樣就不做賬,那是不是就不用申報(bào)個(gè)稅?
老師好,請教老師,公司是高新企業(yè)生產(chǎn)企業(yè),有個(gè)員工,他自己有一個(gè)個(gè)體工商戶,五萬定額的,他沒生意就在我們公司上班研發(fā)新產(chǎn)品,并且交了社保,工資收入為了不交個(gè)稅可不可以比如三萬塊錢,工資一萬,還有兩萬就算他的服務(wù)費(fèi)讓他以個(gè)體戶去開票給公司
個(gè)體戶查賬征收,收入和開票集中在第三季度,開支分?jǐn)傇谒膫€(gè)季度,第二第四季度沒有收入,如果把第四季度開支報(bào)上去就有退稅額,突然刷到網(wǎng)上退稅會被查賬,是不是退稅就會被s局查賬?收入以后每年都是一樣的集中在一個(gè)季度開百來萬,那很有可能開在前三個(gè)季度的某一個(gè)季度,后面的季度一旦沒收入又報(bào)開支就會退稅。我能想到的就是以后把個(gè)體戶老板的工資報(bào)上去,年后做納稅調(diào)增,請問這樣是否有必要是否可行。今年前三個(gè)季度的收入支出都已經(jīng)報(bào)上去,是必然會退稅的,第四季度還沒有報(bào),想問的是真的個(gè)體戶個(gè)稅預(yù)繳或者匯算清繳退稅會被查賬嗎?
老師我是一家汽車修理店,個(gè)體戶,沒有開基本戶,用我自己的卡收款和發(fā)工資,我的成本就只有人員工資, 請問一下問題1:我開票就季度申報(bào)增值稅,季度在申報(bào)經(jīng)營所得稅,是對的吧,沒少申報(bào)稅吧。 問題2:我的員工工資,每月用申報(bào)個(gè)稅嗎?不申報(bào)是不是不能入成本。 問題3:我不開對公賬戶是否可以,簽訂三方是否可以使用我自己的銀行卡賬戶。
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
至于用不用做賬,保稅得看稅務(wù)局的審核。
哦,那他自己在我們這里上班,社保在公司交的,在注冊個(gè)個(gè)體戶,沒有影響的吧
沒事,這個(gè)是沒有影響的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評