對的是的是這個意思的。
老師,誤餐補助的話,根據(jù) 實際誤餐頓數(shù)*標準 發(fā)放,不需要申報個稅,也就是說直接發(fā)放給員工,不用在自然人扣繳客戶端申報,是嗎?
各位稅局領導,您們好,我司是會務服務企業(yè)(可以理解為客戶開會,我們負責搭建場地布置等),承接的會議在深圳市內(nèi)各個地方(有時也會去周邊城市),員工每天都需要外出搭建,活動結(jié)束還需要過去撤回設備,員工就餐時間不定,我們公司規(guī)定給員工15元一餐一個人的標準給員工補餐費(只有出去搭建撤場才有,不出去沒有),想請問這是否符合誤餐補助范疇,計入差旅費,不需要發(fā)票稅前扣除。附件為員工報銷單明細,-會載明日期,地點報銷多少錢 圖片是稅局回復,請老師幫忙看看是不是說我們這樣的可以不要發(fā)票根據(jù)原始憑證入賬呢
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發(fā)放的比這個少,外賬會計填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
老師您好,請問三月份新成立的個體工商戶,四月份報個稅時。經(jīng)營者直接在經(jīng)營所得中申報,雇員在代扣代繳申報嗎? 請問經(jīng)營者需要先在自然人代扣代繳客戶端做人員信息采集嗎? 經(jīng)營所得中“成本費用“填寫的就是經(jīng)營者單位和個人繳納的五險一金金額以及雇員單位繳納的五險一金金額嗎?((目前僅有經(jīng)營者和一名雇員在該個體戶繳納五險一金。雇員有工資,但實發(fā)為0元。)
老師,您好!公司補貼給銷售人員因開自己的車去拜訪客戶,所產(chǎn)生的油費(按實際公里數(shù)補貼,1.1元/公里)、過路費和高速費(實際發(fā)生金額補貼)。(此補貼未要求銷售人員提供加油、過路費、停車費發(fā)票,并按實際發(fā)放的補貼金額給員工做了個人所得稅申報)請問這些費用是計入什么會計科目合適?不要求員工提供相關(guān)發(fā)票并給員工申報個人所得稅這個做法是對的嗎?
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應該怎么辦這個業(yè)務
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認式申報嗎 是不是我只要勾選認證進項 就自動生成季報才一步步申報? 進項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費用還是管理費用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機的