同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,我們公司有個(gè)員工交的五險(xiǎn),他辭職了,我該怎樣把保險(xiǎn)給他辦停保呢
公司員工上班前把自己本年的養(yǎng)老保險(xiǎn)交了,現(xiàn)在到我們公司上班,我們幫他交保險(xiǎn),我們要把他交的部分報(bào)銷給他,怎么做賬
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我公司是施工企業(yè),有一員工在工地上受傷,醫(yī)藥費(fèi)全都是班組長(zhǎng)墊付了?,F(xiàn)在保險(xiǎn)公司把工傷報(bào)銷的錢(qián)轉(zhuǎn)給公司了。我可以把這錢(qián)直接轉(zhuǎn)給班組長(zhǎng)不?讓他們雙方寫(xiě)一個(gè)說(shuō)明,證明這個(gè)醫(yī)藥費(fèi)受傷員工知情并要求轉(zhuǎn)給班組長(zhǎng)的。謝謝
老師你好,我們公司規(guī)定上班后一年交保險(xiǎn),但是有個(gè)員工想把錢(qián)給公司,讓公司給他交保險(xiǎn),可以嗎
你好…老師…我們公司有個(gè)員工離職了…但是保險(xiǎn)還要在公司交…保險(xiǎn)費(fèi)用他自己承擔(dān)…這樣公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
這個(gè)是讓他給現(xiàn)金好啊?還是在工資扣好???他交的這個(gè)保險(xiǎn)全部由他承擔(dān)
同學(xué)你好 這個(gè)扣工資就可以了
扣工資,就是正常交保險(xiǎn),個(gè)人承擔(dān)的部分,扣保險(xiǎn),剩余該他交的那部分如何扣???
同學(xué)你好 直接扣就可以了
如果每個(gè)月都扣款同一個(gè)金額,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?老師
同學(xué)你好 這個(gè)一沒(méi)事的
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝