你好,你計提的還是按照應(yīng)發(fā)工資來,147593,按照這個來計提,發(fā)多少賬上做多少,沒有發(fā)放的在應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,八月份申報個稅的時候,你發(fā)下去多少,申報多少就可以了。
老師,公司本應(yīng)在7月份發(fā)6月份的工資,因某原因沒發(fā),那7月份是不是照常把6月的工資計提,在8月份申報個稅時做0申報。我這樣做對嗎?
老師,有個公司申報個稅是這樣申報的,7月申報6月應(yīng)發(fā)工資(6月工資),實(shí)際上不應(yīng)該是7月申報6月發(fā)放的工資(5月工資)嗎?這些人7月離職去了別的公司,那她應(yīng)該這個月做人員減少吧,那另一個公司申報個稅這樣報可以嗎?8月發(fā)7月工資,9月份申報, 這樣的話中間就空了一個月,這樣有什么影響嗎?
老師好。建筑工地臨時工,4月10日入職,5月25日發(fā)工資1500(沒有申報個稅)6月24日發(fā)工資1500(申報了個稅),7月沒有發(fā)工資(0申報個稅),8月才發(fā)7月的工資,這個員工是7月4日離職,7月的工資應(yīng)該是413元,那我8月份申報個稅是1500(5月份)+143(8月份)的工資,這樣對嗎?
個人所得稅申報,比如6月份工資當(dāng)月計提了,7月份發(fā)放,8月份報所得稅所屬期是7月份、那我申報的金額是7月份發(fā)放6月份工資的金額還是7月份計提的工資金額
老師,個稅申報里面的人員異動是指稅款所屬期當(dāng)月離入職人員嗎? 9月申報8月個稅,應(yīng)該是按照7月份的工資表來是吧,但是我們有延遲發(fā)放工資,8月沒有實(shí)際發(fā)放7月的而是6月份的,那這種情況個稅是按照6月份的工資表還是7月份的呢
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應(yīng)納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術(shù),新產(chǎn)品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用加計扣除的數(shù)據(jù)是自動帶出來的嗎?為什么稅務(wù)所的老師說這一欄不應(yīng)該有數(shù)據(jù)呢?我研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表是正常填寫的,只有人員費(fèi)用,直接投入費(fèi)用,和其他相關(guān)費(fèi)用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
物流公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是湖南線路的發(fā)票,銷項(xiàng)開的是山東線路的發(fā)票,請問我用湖南線路的發(fā)票可以抵扣嗎?會不會有風(fēng)險
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對于做賬的時候沒那么麻煩?
比方說50萬代扣代繳個稅需要交多少?幫我算下。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額72325.86,稅負(fù)率2%,怎么算還可以開多少發(fā)票?
信用減值損失可以轉(zhuǎn)回是指的重分類時的轉(zhuǎn)換嗎? 對比長投減值?沒看到講義里有關(guān)于長投計提減值的。麻煩老師解答一下兩個關(guān)于減值的知識點(diǎn)
老師,你好,我合伙公司法人變更,稅務(wù)那塊要注冊,請問注冊需要怎么操作
老師 年度報表 利潤表中上期金額和本群金額這一欄怎么填
老師,公司注銷,稅務(wù)已注銷,工商簡易注銷過期了變一般注銷了,一般注銷需要怎么操作,謝謝
老師,我有一個疑問就是我個稅申報的工資總額需要和我賬上哪個科目的數(shù)據(jù)一樣
借應(yīng)付職工薪酬工資這個金額。
跟應(yīng)付職工薪酬工資貸方還是借方一樣,需要每個月賬上的應(yīng)付職工薪酬工資都和個稅申報表一樣嗎
應(yīng)付職工薪酬的借方是借方,不是貸方。
老師,我現(xiàn)在還有一個問題我企業(yè)本來在8月份的時候就把6、7月拖欠的工資用私戶發(fā)了,然后我9月也在個稅系統(tǒng)申報了6、7月工資,他現(xiàn)在又通過公戶把6、7月工資重新發(fā)了一遍,然后私戶的工資又讓員工退給他,這月我申報個稅是6、7月一起申報了,也扣了個稅,現(xiàn)在他又發(fā)一遍,我的賬要怎樣做
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
老師,我現(xiàn)在是個稅申報8月所屬期有一筆個稅,但是我的賬上的個稅和系統(tǒng)上的對應(yīng)不了
你好,什么原因不一致的?
是因?yàn)榉ㄈ酥耙呀?jīng)用私戶發(fā)了工資,現(xiàn)在又要用公戶發(fā)一次,私戶發(fā)的員工私下退給他,他這個月20號才跟我說,我當(dāng)時已經(jīng)報了工資也扣了個稅
圖一是我申報的,圖二三是7月和8月賬
已經(jīng)交了個稅的你就不用再重復(fù)申報啦。
已經(jīng)提前申報了,你這次退回來就不要重新申報啦。
正常我應(yīng)該是在8月份做一比發(fā)放工資的,但是他這樣一搞,8月我就不能做補(bǔ)發(fā)6、7月工資,但是我不做又和我申報的對不上
不一致的,沒有關(guān)系的,可以忽略。
讓你們發(fā)工資不是正常發(fā)的。
老師,我交了個稅這筆分錄在幾月份做,法人他實(shí)際是在9月發(fā)了我申報的工資
你好,什么時間扣稅的,你在什么時間做 9月做
個稅在9月扣的,那些工資也是在9月發(fā)放
你好,個稅做到九月份。
老師,我在9月做這筆分錄,借:應(yīng)付職工薪酬 252756.68 貸其他應(yīng)收款社保 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅1425.96 銀行存款,這個個稅所屬期是在8月,但是如果我在9月做的話跟我申報表的所屬期不對應(yīng),這樣會有問題嗎
你好,不是的,我的意思是借應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸銀行存款,九月份做的這個。
你是提前申報了一個月,提前申報了一個月沒有關(guān)系的。