借其他應(yīng)收款,貸庫(kù)存現(xiàn)金。

給股東轉(zhuǎn)賬的備用金沒(méi)計(jì)其他應(yīng)收,都在庫(kù)存現(xiàn)金里,共十幾萬(wàn),有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么調(diào)賬
老師,公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注備用金,做賬,借:庫(kù)存現(xiàn)金,貸:銀行存款,還是掛其他應(yīng)收款
給法人轉(zhuǎn)賬的備用金沒(méi)有計(jì)入其他應(yīng)收款、記入了庫(kù)存現(xiàn)金、怎么調(diào)賬
老師,公司轉(zhuǎn)賬到個(gè)人卡上,累計(jì)15萬(wàn),備注了(差旅費(fèi)),我掛到其他應(yīng)收款下,然后現(xiàn)在告訴我說(shuō)是取備用金,可不可以直接將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入庫(kù)存現(xiàn)金?也就是 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
老師 法人借走了5萬(wàn)塊錢(qián) 掛的其他應(yīng)收款 現(xiàn)在法人拿了1萬(wàn)的發(fā)票 怎么做賬呢 是先把其他應(yīng)收賬款收回 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收賬款 發(fā)票入賬 借 管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金 還是直接 發(fā)票入賬 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款
沒(méi)有稅費(fèi)支付記錄,海關(guān)繳款書(shū)不顯示
老師有一張專(zhuān)票金額幾百元。稅額幾塊錢(qián)?,F(xiàn)在客戶要求改成普票。那我這個(gè)專(zhuān)票需要沖紅重新做嗎?上個(gè)月開(kāi)的。
進(jìn)銷(xiāo)存的采購(gòu)單,是寫(xiě)積分前的價(jià)格還是積分后的價(jià)格
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專(zhuān)票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車(chē) 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷(xiāo)存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)

