?你好 1.(1)固定資產(chǎn)賬面價值5500,計稅基礎(chǔ)6000,可抵扣暫時性差異為500 (2)存貨賬面價值4000,計稅基礎(chǔ)6000,可抵扣暫時性差異2000 (3)交易性金融資產(chǎn)賬面價值5000,計稅基礎(chǔ)4000,應(yīng)納稅暫時性差異1000 (4)無形資產(chǎn)賬面價值3000,計稅基礎(chǔ)4350,可抵扣暫時性差異1350,但不確認(rèn)遞延所得稅 (5)預(yù)計負(fù)債賬面價值200,計稅基礎(chǔ)0,可抵扣暫時性差異200 2.遞延所得稅=(期末遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅負(fù)債)-(期末遞延所得稅資產(chǎn)-期初遞延所得稅資產(chǎn)) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? =(1000*0.25)-400-((500%2B2000%2B200)*0.25-200)=-625 應(yīng)交所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率=6000*0.25=1500 借:所得稅費用? ?875 ? ? ? ?遞延所得稅資產(chǎn)? ?625 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ?6000*0.25=1500
希望老師盡快幫忙解答,十萬火急
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麻煩老師盡快解答,十分著急,希望第二小問可以有解答過程。
急問,希望老師盡快解答,拜托老師了
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老師您好,請問公司給員工在專門的勞務(wù)公司繳納社保,發(fā)生的勞務(wù)費怎么入賬啊,還有需要稅務(wù)上或者個稅上怎么處理嗎
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
老師,工程收入用完工比確認(rèn)收入,每個月都要確認(rèn)嗎?分錄怎么寫?
我們上門安裝業(yè)務(wù),有些螺絲釘,鎖架鎖體等零部件工具,采購回來是計入庫存商品么?
老師,固定資產(chǎn)明細(xì)里沒有某設(shè)備,但是折舊里貸方還有余額,這是什么原因,
老師,法人在公司有借款,后來陸陸續(xù)續(xù)報銷一些費用,直接抵減他的借款,我做賬可以這么做嗎?借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款-法人
工商年報,這個數(shù)據(jù)是填計提數(shù)嗎 到底是借方還是貸方,有沒有標(biāo)準(zhǔn)答案
現(xiàn)在還可以更正4季度所得稅報表嗎?利潤增加了,會不會有影響?
公賬發(fā)工資都會扣手續(xù)費嗎
求完整公式,有什么方法,入倉表出現(xiàn)過的規(guī)格,可以在庫存表同步出現(xiàn),不重復(fù)。