你好 做收入負(fù)數(shù) 分錄 就行 再做一筆收入分錄??
老師 您好 我想請問下7月份給客戶開的增值稅專用發(fā)票 客戶說不要了 然后我這邊打算做紅沖 紅字信息表已經(jīng)填好了 也導(dǎo)出來了 但沒有上傳 這時(shí)客戶又說這張票又不退回來了 那這張票還能抵扣嗎 我這邊填的紅字信息表要取消嗎
老師,我8月開的藍(lán)字發(fā)票9月16號誤紅沖了,然后9.16日當(dāng)天又把紅沖發(fā)票作廢了,紅字信息表也撤銷了,現(xiàn)在8月藍(lán)字發(fā)票的客戶找我說他認(rèn)證不了顯示紅沖,問了稅局問了航信都互相推,不知道該怎么操作才好了,請老師幫忙,謝謝?。ㄋ{(lán)字發(fā)票25400041,紅字發(fā)票25400052)紅字發(fā)票在查驗(yàn)平臺顯示作廢,藍(lán)字發(fā)票在查驗(yàn)平臺顯示紅沖,互相矛盾。
老師請問一下一般納稅人開專票,7月開了 8月沖紅,是不是需要收回7月的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián) 然后8月份也要紅字信息表 記賬聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián) 全部裝訂起來啊
老師你好,7月開的專票,款也收了,但是客戶說發(fā)票要不得 然后9月跨月沖紅了,也不用開局藍(lán)字發(fā)票,請問老師分錄怎么做?
老師你好,7月開的發(fā)票出去款也收了,但是9月開紅字發(fā)票作廢了,款不會退客戶的,分錄怎么做?
你好中級會計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價(jià)值的不是計(jì)入營業(yè)外收入對嗎
老師這個(gè)題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計(jì)稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個(gè)題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請教一個(gè)問題:股東是以實(shí)物為注冊資金,那么實(shí)物購買的時(shí)候需要開票嗎?
請問下我的報(bào)關(guān)單和我的進(jìn)項(xiàng)不一致,報(bào)關(guān)單是2個(gè)規(guī)格,單價(jià)一樣,數(shù)量是總的,進(jìn)項(xiàng)是2個(gè)單價(jià),數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
公司主要做調(diào)查的,市場上發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品是假貨,就購買了,沒有發(fā)票,只有收據(jù),請問怎么做賬
老師,我是點(diǎn)擊金馬商貿(mào)練習(xí),怎么進(jìn)來一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺銷售自家的貨品,是一般納稅人。每個(gè)月在電商平臺產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺要求我們開現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給他們,但是我們營業(yè)執(zhí)照上沒有現(xiàn)代服務(wù),請問這可以開的嗎?
請問首次出口退稅要單證齊全,指的是哪些資料?
老師,請問現(xiàn)在辦理營業(yè)執(zhí)照也可以網(wǎng)上辦理嗎?不用線下跑動了?
收入分錄怎么做,7月已經(jīng)做了銀行收到了,應(yīng)收賬款
你好 借應(yīng)收,貸收入 應(yīng)交稅費(fèi)? 開紅字發(fā)票做這個(gè)分錄 的負(fù)數(shù) 分錄? ?
嗯,這個(gè)知道,現(xiàn)在是收了款不需要再重新發(fā)票了,那分錄又該怎么做
這筆款是已經(jīng)通過對公賬戶轉(zhuǎn)過來了的
你好?你好 借應(yīng)收負(fù)數(shù) ,貸收入負(fù)數(shù)? ?應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)? ?
那轉(zhuǎn)過來的收入怎么做分錄,無票收入嗎?
你好 沒開發(fā)票嗎 是做無票收入?
開了發(fā)票但是沖紅了的,對方不要發(fā)票了。
不要發(fā)票也正常入賬分錄 是一樣的?
我的意思分錄應(yīng)該怎么做
你好 收款時(shí)記應(yīng)收了 沒記收入是這樣嗎?
是這樣的,7月開的發(fā)票 客戶當(dāng)月就給我們公司支付了錢,當(dāng)時(shí)分錄收入都做。但是9月客戶又說發(fā)票要不得,讓我們沖紅作廢,9月發(fā)票我們也做廢了,分錄就要做負(fù)數(shù)分錄對吧,但是我們確實(shí)也收了對方公司的錢,這個(gè)收入又該怎么做?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。。 退回錢的時(shí)候,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
錢不會退,只是客戶不需要發(fā)票了,收入還是我們的啊,我知道之前確認(rèn)的收入都要做負(fù)數(shù),但是我們收了客戶的錢又不會退了,也屬于收入也需要確認(rèn)收入,我是想問這個(gè)應(yīng)該怎么確認(rèn)。是直接,借主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)該嗎。
只是對方不要發(fā)票了,這筆業(yè)務(wù)還是正常發(fā)生,也不取消,是這樣不?
是的。是這樣的
。發(fā)票自己留著就行了,賬務(wù)處理原來的什么也不用變。不需要開負(fù)數(shù)發(fā)票。
客戶要求我們開負(fù)數(shù)發(fā)票,而且已經(jīng)開了
這筆業(yè)務(wù)沒有取消,是不開負(fù)數(shù)發(fā)票的。 開負(fù)數(shù)發(fā)票了,就是紅沖收入。錢不用退了轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入