借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅,如果不需要繳納,季度末的那個月結(jié)應交稅費,應交增值稅,貸營業(yè)外收入。
小規(guī)模納稅人開的普票不超出三十萬 ,季報,開的是一個點的普票,我填寫增值稅是填寫小型優(yōu)惠?分錄怎么寫?我填表是按3%填寫,寫分錄也是按3%寫分錄 ,那我實際開的是1個點我分錄和增值稅表怎么填寫
小規(guī)模企業(yè),2022年4月前,開出的1%普票,分錄怎么寫?普票1%不要叫增值稅的分錄怎么寫?
2022年4月1日后小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票,分錄怎么做
小規(guī)模公司,在2023年第一季度有開出1%及3%的專票,1%、3%及免稅的普票(其中包含有服務類,申報增值稅時是否需要分開填寫?),還紅沖了一張2022年開出的53000元免稅的普票;現(xiàn)在申報增值稅不知道怎么填寫?后續(xù)錄入憑證時需要注怎么錄入的嗎?
小微企業(yè)開具普票,普票增值稅分錄怎么寫?
老師你好,想問下個體戶開普票是不是能開超的,有個情況就是開了票客戶退貨了錢要退他,如果發(fā)票不作廢這個可以嗎?用的其他人退的款有沒有問題???
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負債表嗎
A公司與B公司是關聯(lián)公司,c是供應商,C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應商給我們的客戶有些促銷返利費用,每個月降這部分費用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物時,在有活動的商品上做了折讓,開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價格,負數(shù)是折讓金額,最后我們應付貨款是折扣后的金額,返利費用我只需要做臺賬,不需要做單獨的賬務處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個單子貨物我都有發(fā)票,但是司機的運費和搬樓費我沒有發(fā)票,應該怎么做賬呢?
稅務系統(tǒng)里的一個發(fā)票提額申請,專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個回單,結(jié)匯一個。出納說出口外匯收入是在中間戶,沒有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細表日期就是這個這個嗎?還有收匯匯率就是收結(jié)匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒有回單嗎?不算是收匯明細表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時租給甲公司2天,開租賃費發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡稱選什么
老板轉(zhuǎn)入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
這筆營業(yè)外收入,在資產(chǎn)負債表和利潤表,的哪個科目下填寫
營業(yè)外收入在利潤表里面的營業(yè)外收入,資產(chǎn)負債表未分配利潤里面。