你好,你們單位是不是有增量留底 然后退回來了,你已經(jīng)抵扣了附加稅,后期又把這個(gè)錢交回去了。
老師他這個(gè)300000是本金對(duì)吧 為啥要除以那個(gè)年金現(xiàn)值系數(shù),怎么理解;然后第二問他這個(gè)問題是計(jì)算每期還款額,為啥意思就是求當(dāng)前的現(xiàn)值,就是這個(gè)題目怎么理解沒有弄懂,希望老師解答一下,謝謝~
簡(jiǎn)易計(jì)稅需要填哪些表格,要填這個(gè)附表三?附表三第一列,后面什么扣除項(xiàng)目本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額是啥意思?這個(gè)根據(jù)什么數(shù)據(jù)填呢?第一列免稅銷售額是啥意思?為啥出來的是含稅收入?
老師 第四列的數(shù)是啥意思 為啥會(huì)以留底退稅本期扣除額為計(jì)算依據(jù)的?
老師你好,附加稅申報(bào)表中,留底退稅本期扣除額怎么帶出數(shù)據(jù)來的?老師,增值稅及附加費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅費(fèi)情況表)第四輪留底退稅本期扣除額應(yīng)該為0,怎么帶出與第一列增值稅稅額一樣數(shù)字怎么回事?請(qǐng)問老師怎么弄?急急
比對(duì)規(guī)則名稱:生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減比對(duì) 比對(duì)規(guī)則內(nèi)容:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額” 比對(duì)結(jié)果:不通過 本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為794.31元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”15886.20?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-13493.68 老師我在申報(bào)的時(shí)候比對(duì)不通過,這里所說的《加計(jì)抵減臺(tái)賬》到底是個(gè)啥?本期的加計(jì)抵減數(shù)不是等于本期進(jìn)項(xiàng)稅額*5%嗎?《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額是什么意思?
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個(gè)季度是免稅的,請(qǐng)問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個(gè)跨市區(qū)項(xiàng)目,為這個(gè)項(xiàng)目專門注冊(cè)了個(gè)分公司,請(qǐng)問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費(fèi)用500萬賬面價(jià)值500萬。同時(shí)從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計(jì)量無折舊無減值到12月31日的計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價(jià)值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對(duì)方公司因?yàn)楦鞣N原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個(gè)界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點(diǎn)擊,但是點(diǎn)確定的時(shí)候又顯示請(qǐng)選擇資質(zhì)。這個(gè)應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎
如果個(gè)人轉(zhuǎn)對(duì)公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對(duì)嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會(huì)計(jì)已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個(gè)目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項(xiàng)目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項(xiàng)目上去,這樣的操作對(duì)我個(gè)人來說有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
是退過一次稅, 把增值稅和附加稅都扣了,后期要把附加稅交了?
你好 對(duì)的 現(xiàn)在就得補(bǔ)