?你好1;? ?個(gè)體戶(hù)如果是 小規(guī)模類(lèi)型的; 連續(xù)12個(gè)月滾動(dòng)銷(xiāo)售低于500萬(wàn)是可以免? 增值稅的;? ?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶(hù)一個(gè)季度開(kāi)具增值稅普通發(fā)票不超過(guò)30萬(wàn)可以免交增值稅,那么個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是也是一個(gè)季度不能超過(guò)30萬(wàn)
個(gè)體戶(hù)每月開(kāi)票目前不超過(guò)15萬(wàn)免增值稅,請(qǐng)問(wèn)所得稅要申報(bào)交納嗎?
個(gè)體戶(hù)代開(kāi)增值稅普通發(fā)票,機(jī)器上扣稅嗎,月度未超15萬(wàn)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)體戶(hù)現(xiàn)在一個(gè)月開(kāi)票不超過(guò)15萬(wàn)是免增值稅嗎?開(kāi)普通發(fā)票
請(qǐng)問(wèn)下老師現(xiàn)在小規(guī)模是月度開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn)免增值稅還是15萬(wàn)呀
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話(huà),2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
是小規(guī)模,如果我一個(gè)月開(kāi)票了10萬(wàn)普通發(fā)票出去,我的個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)申報(bào)哪里需要交稅嗎
?你好 ;? ?自然人客戶(hù)端里面 ; 按 利潤(rùn)來(lái)計(jì)算個(gè)稅的??
就是他哪里有公式計(jì)算的,是吧,我記得申報(bào)個(gè)稅的話(huà),都是累積疊加的,也就是說(shuō),增值稅免交了,但是個(gè)稅就不一定了,是嗎?
?你好; 1. 是的。 累計(jì)來(lái)算的; 是的?