學員您好,是的,對 你好,可以查的,一般沒問題

老師,小規(guī)模公司12月支付了稅控盤維護費280元,季報的時候不用交增值稅,請問還需要在賬上做以下分錄嘛 借:管理費用 280貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 280 借:管理費用 -280 .?
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
稅控盤每年280元年費是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費用先做借管理費用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報表進行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時候做嗎
老師,稅控盤每年的維護費280元,在入賬的時候,是不是要沖減管理費用,如果要查明細賬的話,在借:管理費用-辦公費280是可以查到這筆明細賬的嗎?
老師,公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責任公司(自然人投資和控股)的,我看報稅的時候填的是小規(guī)模納稅人,是因為什么呀?我下個月也要報稅不知道得怎么報
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個店鋪都是電商,每個店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個產(chǎn)品的對應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個供貨商的快遞單號填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個店鋪的單好產(chǎn)品的價格運費總計每個店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時需要合作十個店鋪,每一天天跟我這個店鋪混種的一個金額以及每個供貨商的一個貨款金額的核對。然后五天一輪,另外十個電商平臺,我需要結(jié)算,然后十個供貨商,我也需要核對貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準收集數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù),清算個個貨款。以及每個店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對應(yīng)上的一個退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個大難題嗎
這道題答案里面出來一個63.14是怎么計算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務(wù)運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,國外的vat是怎么算的?算完怎么申報的?申報要注意哪些?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
老師,是在購買的當期,就要同時做購買稅控盤費用的賬務(wù)處理和支付稅控盤維護費280的賬務(wù)處理嗎?舉個例子,比如現(xiàn)在是9月份,公司買了一臺稅控盤1000元,那么在9月份支付款項,拿到發(fā)票的時候,分別做兩筆,一筆,購買稅控盤費用的賬務(wù)處理借:管理費用-辦公費1000,貸:銀行存款1000。再接著做一筆,借:管理費用-辦公費-280,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280。然后在10月份納稅申報增值稅的時候,在增值稅申報表里面把減免稅額這筆280,填進去抵扣?
是的沒錯, 是這樣的,看來,您的基礎(chǔ)很不錯。是做過的吧
老師,我實際是沒有自己操作過我說的這些的。包括賬務(wù)處理。我只是之前了解過相關(guān)實操處理。但是我之前的工作中,由于財務(wù)人員配置比較齊全,有些業(yè)務(wù)我接觸不到,所以我的實操經(jīng)驗不全面。但是現(xiàn)在換了一家私企,相當于是主辦會計吧,而且公司只設(shè)一個會計崗,我就得什么都要去做,去接觸。其實內(nèi)心是有點急的。
現(xiàn)在是有這個情況,現(xiàn)任兼職會計從2019年3月建賬。但是我發(fā)現(xiàn),他的2019年報表勾稽關(guān)系不對。讓他自己查了下原因,他說,他建賬的時候,損益類有3個科目有期初余額。其中有一個損益類科目管理費用280。所以我就想的,去查查2019年或者3月以前管理費用-辦公費的明細賬。去找差異的原因。但是,我翻閱了明細賬。沒找到這筆管理費用280的明細賬
公司是從2017年成立的,2017-2019年2月是另一個兼職會計做的
你好,直接問對方是可以快一些的,自已找可以熟悉業(yè)務(wù)。
老師,像2019年3月建賬,損益類科目有三個期初余額。導致2019年的年報的報表勾稽關(guān)系不對。如果要調(diào)的話,是只能調(diào)219年的報表嗎?還是說,要在2022年(當期)調(diào)賬?
同學您好,建賬發(fā)現(xiàn)不平調(diào)當期建賬開始期就行,2022年發(fā)現(xiàn),或以前發(fā)現(xiàn)沒調(diào)就調(diào)當期現(xiàn)在這期也行的
老師,在2022年調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)?怎么做賬務(wù)處理?
金額不大的也可簡化處理一次性記當期損益調(diào)整
老師,您說的,在當期損益調(diào)整,是怎么調(diào)賬?因為畢竟是2019年的差異,在2022年做調(diào)整的話。
小額的直接做在當期損益就行了,不需通過以前年度損益調(diào)的