學(xué)員您好,是的,對(duì) 你好,可以查的,一般沒問題
老師,小規(guī)模公司12月支付了稅控盤維護(hù)費(fèi)280元,季報(bào)的時(shí)候不用交增值稅,請(qǐng)問還需要在賬上做以下分錄嘛 借:管理費(fèi)用 280貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 .?
稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時(shí)候做嗎
稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時(shí)候做嗎
稅控盤每年280元年費(fèi)是不是這樣入賬,1、 發(fā)生費(fèi)用先做借管理費(fèi)用- 貸銀行存款 ; 2. 抵減做 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 。這里的第二步抵減做的分錄,是指在增值稅申報(bào)表進(jìn)行稅控盤減免稅額280元發(fā)生額填寫的時(shí)候做嗎
老師,稅控盤每年的維護(hù)費(fèi)280元,在入賬的時(shí)候,是不是要沖減管理費(fèi)用,如果要查明細(xì)賬的話,在借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)280是可以查到這筆明細(xì)賬的嗎?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
老師,是在購(gòu)買的當(dāng)期,就要同時(shí)做購(gòu)買稅控盤費(fèi)用的賬務(wù)處理和支付稅控盤維護(hù)費(fèi)280的賬務(wù)處理嗎?舉個(gè)例子,比如現(xiàn)在是9月份,公司買了一臺(tái)稅控盤1000元,那么在9月份支付款項(xiàng),拿到發(fā)票的時(shí)候,分別做兩筆,一筆,購(gòu)買稅控盤費(fèi)用的賬務(wù)處理借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)1000,貸:銀行存款1000。再接著做一筆,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-280,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)280。然后在10月份納稅申報(bào)增值稅的時(shí)候,在增值稅申報(bào)表里面把減免稅額這筆280,填進(jìn)去抵扣?
是的沒錯(cuò), 是這樣的,看來,您的基礎(chǔ)很不錯(cuò)。是做過的吧
老師,我實(shí)際是沒有自己操作過我說的這些的。包括賬務(wù)處理。我只是之前了解過相關(guān)實(shí)操處理。但是我之前的工作中,由于財(cái)務(wù)人員配置比較齊全,有些業(yè)務(wù)我接觸不到,所以我的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)不全面。但是現(xiàn)在換了一家私企,相當(dāng)于是主辦會(huì)計(jì)吧,而且公司只設(shè)一個(gè)會(huì)計(jì)崗,我就得什么都要去做,去接觸。其實(shí)內(nèi)心是有點(diǎn)急的。
現(xiàn)在是有這個(gè)情況,現(xiàn)任兼職會(huì)計(jì)從2019年3月建賬。但是我發(fā)現(xiàn),他的2019年報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)。讓他自己查了下原因,他說,他建賬的時(shí)候,損益類有3個(gè)科目有期初余額。其中有一個(gè)損益類科目管理費(fèi)用280。所以我就想的,去查查2019年或者3月以前管理費(fèi)用-辦公費(fèi)的明細(xì)賬。去找差異的原因。但是,我翻閱了明細(xì)賬。沒找到這筆管理費(fèi)用280的明細(xì)賬
公司是從2017年成立的,2017-2019年2月是另一個(gè)兼職會(huì)計(jì)做的
你好,直接問對(duì)方是可以快一些的,自已找可以熟悉業(yè)務(wù)。
老師,像2019年3月建賬,損益類科目有三個(gè)期初余額。導(dǎo)致2019年的年報(bào)的報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)。如果要調(diào)的話,是只能調(diào)219年的報(bào)表嗎?還是說,要在2022年(當(dāng)期)調(diào)賬?
同學(xué)您好,建賬發(fā)現(xiàn)不平調(diào)當(dāng)期建賬開始期就行,2022年發(fā)現(xiàn),或以前發(fā)現(xiàn)沒調(diào)就調(diào)當(dāng)期現(xiàn)在這期也行的
老師,在2022年調(diào)的話,應(yīng)該怎么調(diào)?怎么做賬務(wù)處理?
金額不大的也可簡(jiǎn)化處理一次性記當(dāng)期損益調(diào)整
老師,您說的,在當(dāng)期損益調(diào)整,是怎么調(diào)賬?因?yàn)楫吘故?019年的差異,在2022年做調(diào)整的話。
小額的直接做在當(dāng)期損益就行了,不需通過以前年度損益調(diào)的