你好,學員,具體哪里不清楚
)甲有限責任公司為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,商品售價不含增值稅,其原? 料日常收發(fā)業(yè)務按實際成本法核算,2021年3月份發(fā)生有關經(jīng)濟業(yè)務如下: 1、2日,購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上已列明貨款300 000元,稅款39000元. 材料已驗收入庫,價稅款項以存款支付。 2、6日,銷售產(chǎn)品開出增值稅發(fā)票,價款為500 000元,稅額65 000元,價稅款未收。 3、15日,出售多余材料實現(xiàn)收入30000元,稅款3900元,稅款價格已存入銀行。4、20日,購入材料一批,增值稅發(fā)票注明價款5000元,稅款650元,價稅款暫未支付,材料已驗收入庫。5、26日,因某項工程的需要,領用庫存材料一批,其實際成本為3000元,進項稅額390元(按稅法規(guī)定不能抵扣)。6、30日,以銀行存款交納本月增值稅20000元。7、31日,月末計算結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅。編制甲公司會計分錄。
1、甲公司為一般納稅人,材料采用實際成本核算。假定涉及的進項稅額均在當期已經(jīng)稅務機關認證,并假定確認收入和納稅義務發(fā)生的時間一致。某年12月發(fā)生有關增值稅的業(yè)務如下:(1)5日向B公司采購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價款為80000元,增值稅10400元,材料已驗收入庫,貨款及增值稅用銀行匯票支付。(2)12日用銀行存款收購免稅農(nóng)副產(chǎn)品,實際支付的價款10000元,農(nóng)副產(chǎn)品已作為庫存商品驗收入庫,增值稅率為9%(3)15日銷售商品1000件,不含稅單價500元/件,增值稅率13%,款項未收。(4)領用原材料一批用于集體福利,該材料成本40000元,其增值稅進項稅額為5200元。(5)用銀行存款交納增值稅20000元,其中包括上月未交增值4000元。
1、甲公司為一般納稅人,材料采用實際成本核算。假定涉及的進項稅額均在當期已經(jīng)稅務機關認證,并假定確認收入和納稅義務發(fā)生的時間一致。某年12月發(fā)生有關增值稅的業(yè)務如下(1)5日向B公司采購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價款為80000元,增值稅10400元,材料已驗收入庫,貨款及增值稅用銀行匯票支付。(2)12日用銀行存款收購免稅農(nóng)副產(chǎn)品,實際支付的價款10000元,農(nóng)副產(chǎn)品已作為庫存商品驗收入庫,增值稅率為9%。(3)15日銷售商品1000件,不含稅單價500元/件,增值稅率13%,款項未收。(4)領用原材料一批用于集體福利,該材料成本40000元,其增值稅進項稅額為5200元。(5)用銀行存款交納增值稅20000元,其中包括上月未交增值4000元。
1、甲公司為一般納稅人,材料采用實際成本核算。假定涉及的進項稅額均在當期已經(jīng)稅務機關認證,并假定確認收入和納稅義務發(fā)生的時間一致。某年12月發(fā)生有關增值稅的業(yè)務如下(1)5日向B公司采購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價款為80000元,增值稅10400元,材料已驗收入庫,貨款及增值稅用銀行匯票支付。(2)12日用銀行存款收購免稅農(nóng)副產(chǎn)品,實際支付的價款10000元,農(nóng)副產(chǎn)品已作為庫存商品驗收入庫,增值稅率為9%。(3)15日銷售商品1000件,不含稅單價500元/件,增值稅率13%,款項未收。(4)領用原材料一批用于集體福利,該材料成本40000元,其增值稅進項稅額為5200元。(5)用銀行存款交納增值稅20000元,其中包括上月未交增值4000元。根據(jù)上述資料做出與增值稅有關的會計分錄
1、甲公司為一般納稅人,材料采用實際成本核算。假定涉及的進項稅額均在當期已經(jīng)稅務機關認證,并假定確認收入和納稅義務發(fā)生的時間一致。某年12月發(fā)生有關增值稅的業(yè)務如下:(1)5日向B公司采購材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明:價款為80000元,增值稅10400元,材料已驗收入庫,貨款及增值稅用銀行匯票支付。(2)12日用銀行存款收購免稅農(nóng)副產(chǎn)品,實際支付的價款10000元,農(nóng)副產(chǎn)品已作為庫存商品驗收入庫,增值稅率為9%。(3)15日銷售商品1000件,不含稅單價500元/件,增值稅率13%,款項未收。(4)領用原材料一批用于集體福利,該材料成本40000元,其增值稅進項稅額為5200元。(5)用銀行存款交納增值稅20000元,其中包括上月未交增值4000元。
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎設施 我感覺籌建多個智能制造基地不應該屬于基礎設施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?